你好,去企查查看一下股权变动,上边有
老师,请教个问题:我们公司本来有3个股东,公司账面亏损190万元,其中一个股东投资了机床和现金共计600万元,他现在要撤资退股,其他股东愿意从公司账上拿出320万给这个撤资的股东 这里面涉及到税务之类的怎么处理,然后账目上如何处理,谢谢
请问,公司其中一个股东要撤资,退股,会计从哪里可以找到当初投资的实际金额等
老师,请问下去年一个股东(公司)进来,投了20万,转到公账,我做了实收资本,现在要退股,我们可以直接原路退给他(公司)吗,退股的股份没股东接手,暂时由大股东(公司)接手,以后有新股东进来在从大股东股份转给新股东,但是现在这个退股份股东不同意公司直接退给他,要大股东公司把20万退给他,但是大股东又不同意从他公司退,请问我直接从公司退钱这样操作可以吗
请问老师,我公司有两名股东,另外一名股东开厂到现在无参与经营,只是投资了二十万。开厂到现在一直都亏损,实际亏损额有二十多万。这个没有参与经营的股东还想从中拿 回二十万然后撤资,请问我公司有什么方法可以让这个股东承担公司的亏损并退股?
如果资产负债表上的实收资本是由债转股产生的,而不是由股东投资款产生的,那么需要按照股东实际出资金额进行调表。应该根据股东的实际出资金额,借记“实收资本”科目,贷记“资本公积”或“盈余公积”科目。具体会计分录如下:借:实收资本(股东实际出资金额)贷:资本公积/盈余公积(差额),请问一下这样做账调表可以吗?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
那里只有认缴比例,没有实缴。我,我是说当年实际缴纳的部分已经被认作实缴资金的股份的,这部分
那只能从你们账上看,因为实缴的肯定会有分录
除了这个帐上的实收资本的银行回单可以证明,还有工商的哪里你可以查吗?
当然,你做账的话借方肯定是银行存款
老师,我是问,除了银行存款,在工商哪可以查到?
老师,您看问题能看全点吗?
工商哪里查不到你的实缴时间的,他们又不负责,只是在你认缴到期前实际缴纳就行了
那这个实缴金额,只能自己看银行存款回单吗?还有其他的地方方法可查吗
去企业信用信息公示那个网站看一下,登录你们单位信息,那上边如果显示不出来就只能看银行回单了