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请详细写一下过程谢谢,急急急

2021-12-26 23:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-26 23:50

同学你好,具体是什么题目呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

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快账用户6202 追问 2021-12-27 00:21

这张图片上的这道题

这张图片上的这道题
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快账用户6202 追问 2021-12-27 00:24

这个清晰点

这个清晰点
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齐红老师 解答 2021-12-27 00:32

同学你好,1.空调应作为固定资产处理,不应该按低值易耗品处理,审计调整增加利润,5800-8700*7/(5*12)=4785元。

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齐红老师 解答 2021-12-27 00:33

同学你好,2.调整增加利润5000元。

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齐红老师 解答 2021-12-27 00:34

同学你好,2.存在的问题,没收的押金不应该挂在其他应付款,应该做收入处理。

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齐红老师 解答 2021-12-27 00:36

同学你好,3.存在的问题,本年度的房租收入10000元,应该确认收入,不应该在预收账款挂账。

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齐红老师 解答 2021-12-27 00:37

同学你好,3.应该调整增加利润10000元。

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齐红老师 解答 2021-12-27 00:40

同学你好,整体调整增加所得税额,(4785+5000+10000)*25%=4,946.25元。

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快账用户6202 追问 2021-12-27 00:41

能写下分录吗

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齐红老师 解答 2021-12-27 01:04

同学你好,1.调整分录,借,固定资产,8700,贷,低值易耗品,8700。借,以前年度损益调整(管理费用),负数,5800,贷,低值易耗品,负数,5800。借,以前年度损益调整(管理费用),1015,贷,累计折旧,1015。

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齐红老师 解答 2021-12-27 01:05

同学你好,2.调整分录,借,其他应付款,5000,贷,以前年度损益调整(其他业务收入),5000。

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齐红老师 解答 2021-12-27 01:06

同学你好,3.调整分录,借,预付账款,10000,贷,以前年度损益调整(主营业务收入),10000。

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快账用户6202 追问 2021-12-27 01:08

谢谢 谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-27 01:09

同学你好,计提所得税调整分录,借,以前年度损益调整(所得税费用),4946.25,贷,应交税费-应交企业所得税,4946.25。

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同学你好,具体是什么题目呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2021-12-26
好的,请稍等现在就解答
2021-07-05
你好 平台不允许解答考试题 请理解
2022-12-28
1、应纳税所得额=1000%2B50-(400-300)=950 应交所得税=950*25%=237.5 所得税费用=237.5%2B(300*25%-50)=262.5 净利润=1000-262.5=737.5 2、 借:所得税费用 262.5 贷:应交税费-应交所得税 237.5 递延所得税负债 25
2022-12-28
你好; 你要描述好问题; 才有老师回复你的; 你先官网把题目描述好  就会有 老师针对性回复你; 你题目没有描述好; 没有老师回复你; 会耽误你的时间的  
2022-12-28
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