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您好,请问用支票支付生产用厂房租金三万,分三个月摊销会计分录怎么写另外厂房租金是属于制造费用还是管理费用考试写哪个正确?

2021-12-25 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-25 15:33

同学你好 很高兴为你解答 先支付多的,计入预付账款 摊销计入制造费用

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快账用户fdau 追问 2021-12-25 15:43

借:预付账款30000贷:银行存款30000借:制造费用10000贷:预付账款10000老师,那是这么写的嘛?

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齐红老师 解答 2021-12-25 15:51

借:预付账款30000贷:银行存款30000借:制造费用10000贷:预付账款10000 是的

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快账用户fdau 追问 2021-12-25 15:53

谢谢老师还有一个预提费用现在也应该写成应付账款或其他应收款是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-25 16:22

嗯嗯 目前没有预提费用和待摊费用了

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快账用户fdau 追问 2021-12-25 16:24

好的呢谢谢老师谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-25 18:06

不客气 祝您工作顺利 事事顺心

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相关问题讨论
同学你好 很高兴为你解答 先支付多的,计入预付账款 摊销计入制造费用
2021-12-25
你好;       不用哈;  借预付账款 70 贷  银行存款70 ; 按月分摊即可 ; 之后 支付了在做账   
2022-12-12
同学你好 筹建期的都计入长期待摊费用开办费就行了 进去营业期之后按月摊销
2021-05-31
你好,同学。 你们自行约定,不是固定 标准。 一样的处理,后面收票作附件处理。
2021-03-19
这个最好是权责发生制按月做管理费用下面,你这个之前没有做可以直接一次12月把之前补齐,
2021-01-04
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