咨询
Q

年底费用计提分录怎么写

2021-12-24 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 18:30

你好,需要是暂估一个吗?借管理费用贷其他应付款。

头像
快账用户4639 追问 2021-12-24 18:45

跨年的发票,我就直接借其他应付款百银行存款吗?嗯,也不涉及什么跨年费用

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 18:46

你好,如果但骨和发票的一样的可以的。

头像
快账用户4639 追问 2021-12-24 18:49

什么意思啊?没听懂

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 18:51

你暂估和发票一样的,可以这么做,直接把发票贴到暂估后面。

头像
快账用户4639 追问 2021-12-24 18:53

我们会计年底暂估了一笔费用,后面什么附件都没有,来年来了发票付款就直接借其他应付款贷,银行存款,上年年底多计提的费用就直接借其他应付款,贷利润分配-未分配利润

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 18:56

可以的 可以这么做的

头像
快账用户4639 追问 2021-12-24 18:59

这样操作的话所得税汇算清缴时,就不需要再做什么了吧

头像
快账用户4639 追问 2021-12-24 19:00

这样操作,就不涉及跨年费用了?

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 19:01

多计提的需要调增 你费用多暂估的部分调增

头像
快账用户4639 追问 2021-12-24 19:02

就是我账务处理借,其他应付款,贷,利润分配,未分配利润。然后汇算清缴,填表格时还要调增

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 19:05

你好 对的 是这么做的

头像
快账用户4639 追问 2021-12-24 19:13

那如果我年底不预提费用,那么跨年的发票怎么做账

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 19:18

借利润分配未分配利润,贷银行存款,汇算清缴调减

头像
快账用户4639 追问 2021-12-24 19:18

如果我暂时不付钱呢,跨年的发票是不是借,利润分配,未分配利润贷,其他应付款

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 19:19

你好,对的是的,可以这么做的。

头像
快账用户4639 追问 2021-12-24 19:21

我是不是可以理解为跨年的发票就不能出现管理费用,销售费用等费用类科目

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 19:23

是的 跨年度的属于上一年的做利润分配

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,需要是暂估一个吗?借管理费用贷其他应付款。
2021-12-24
借:财务费用 贷:应付利息
2022-01-14
你好    是的。  比如2020年的 所得税 你 年末先做计提处理 。  借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税 。 缴纳 :借  应交税费-应交企业所得税 。贷银行存款   
2021-03-16
借管理费用 贷其他应付款
2022-01-19
你好 具体是什么业务呢 
2021-10-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×