您好 因为二手车市场可以根据客户的要求多开或者少开发票 你们是按照交易价格开具的么 为啥红冲发票后二手车发票金额不一样了?
老师,公司4月份收到一份专票以认证了,当时分录是借:管理费用,进项税额,贷:现金。现在那个销货方联系我们说那张专票不能用,要红字冲红,我们公司收到冲红这份单子怎么处理呢,详细分录怎么做的?
好的,老师是这样的我一开始做分录借:银行存款450000,贷:主营业务收入445544.55 应交税费未交增值税4455.55有一张前一个季度冲票红字冲了红字借现金100000贷主营业务收入99009.9应交税费已交税金990.1然后990.1然后我就去看了科目余额汇总表,但是在已交税金那栏挂着负数990.1怎么让他不在贷方冲平
老师你好,请问下1、18年购进的固定资产因为质量问题退回,记借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产原值,记借:营业外支出 贷:固定资产清理。2、又重新买了一台,但是原固定资产销售方先开了张红字发票给我们,记借:固定资产(红字) 借:应交税费-进项转出(红字) 贷:应付账款(红字)。3、收到新的固定资产发票,记借:固定资产 借:应交税费-进项税额 贷:应付账款。现在的问题是退回的固定资产原值重复记账,导致年末原值不符,怎么调整。
老师你好!我想咨询一下!我6月份收到一张发票当月已认证抵扣!7月发现单价开的不对!8月份与对方沟通重开!我提交红字信息表给对方!对方开红字发票!需要给我一份吗?分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票!与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票
老师,请问我开了红字发票冲收入,假设7月份做借方应收账款100,贷方收入90和销项税10。8月份开了全额红字发票,没有另外重开新发票。那么我8月份用金蝶制单的时候是否可以做7月份同样的分录,然后数字全部做成红字。还是我应收账款必须在贷方,收入和销项税数字做红字。我主要是纠结应收账款。
我司取得一张对方没有交所得税的销售发票,他以个人名义税务局代开的。增值税和附加税在当时税务局代开的时候他已经交过了。如果我将要在汇算清缴时调增,请问要不要和专管员去沟通,让他出和书面的资料和我,我再调,
我想更正报表它显示您本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报。这怎么办啊
老师,本期的期末留抵税额还剩12289.66需要做账吗
请问想了解下内账,有课程吗
老师,您好,如果子公司注销清算,涉及的往来款,应收,其他应收,其他应付都是关联方的话,都不支付了,也无法收回了,会计账务如何处理呢?会计分录,因为最后都是资产负债表都要请0的 ,谢谢老师
法人从公户转钱到自己账户,备注备用金,怎么做分录
老师,这个个体户是什么征收方式啊
这道题最后一步怎么是这样的? 不是240➕360➖497.5嘛。我这样算求出来是啥?
去年的办的分公司,至今没有业务,请问工商年报怎么做呢?
租赁办公,没有发票怎么办
您前面第一次收到的是普通发票 还是专票?
专票,后面车管所说机动车不能跟其他资产的开在同一张发票,现在开的普通发票金额是72775 然后我在固定资产模块做了变动单,那我现在应该怎么入账呢
那您还是没有回复我 到底应该是多少金额
就是现在二手市场开具的普通发票金额72775元
就是先前冲红的那份发票的专用发票,不含税金额是42331.77 税额是5490.13 但是冲红了, 那现在车子的原值是72775 ,那我应该怎么入账
您固定资产分录是根据卡片生成凭证的么
是的,这份是变动单
同学 请问您很急么 我今天一天在医院 您一个问题都催我两次了 您固定资产分录是根据卡片生成凭证的么
是根据卡片生产凭证,有一点焦急,真的不好意思,老师
那您前面红冲那份凭证已经根据卡片生成了么
我确实在医院看病 也没骗你
老师是指我冲红的凭证,还是先去入固定资产的那份凭证呢,先去入的固定资产都是根据卡片生成的凭证,我上面发了一份变动单给你,你看一下怎么入账才正确
涉及到固定资产分录 要根据卡上生成 现在做固定资产减少 然后根据二手车市场发票再做固定资产增加
不是,是原值增加了,本来是42331.77的原值
关键是您发票要红冲啊 那您增加固定资产原值 就是72775-42331.7=30443.3
已经冲红了呀,那我现在做了一个变动单生产凭证后我该怎么入账
变动单生产凭证可以截图我看看么
这是变动单
您软件要根据这个变动单生成一份凭证 生成了么
生成了呀,那现在我是做借:固定资产72775 贷:应付账款:30443.23 贷:营业外支出42331.77?
营业外支出可以调整到借方红字么