你好对的 是这么做的
老师,我们的固定资产补计提之前年份的折旧是放到以前年度损益调整吗
老师,固定资产盘盈,7成新,全新价格10000,借 固定资产10000贷 累计折旧3000,以前年度损益调整7000,还是直接按照固定资产重置成本,借 固定资产 7000 贷,以前年度损益调整7000?这个是说该盘盈的固定资产以后年度都不用再计提折旧了吗?即使仅仅使用一年以后也不用计提折旧了?
老师,请问一下以前年度多计提的固定资产折旧调整是做借:累计折旧,贷:以前年度损益调整,那数据的话写以前年度折旧多的那部分吗?就比如我以前年度折旧的是1961.65,实际应折旧的是829.93,那我现在调整的话是不是填借:累计折旧1131.72,贷:以前年度损益调整1131.72?
老师,以前年度少计提折旧,在今年补了,我借以前年度损益调整,贷累计折旧,然后结转的时候,以前年度损益结转到哪里?
老师您好,企业所得税申报表里的从业人数可以从个税系统里属期内取数吗?因为会滞后一个月发放工资,属期3月的工资是2月的工资表上人数,3月工资表一般要4月末才能出来,我们人数很多,每个月都会有人员变动,但是区间都不大,所以就在个税属期内取数的,这样可以吗?都是超过300人了,不影响纳税
老师,企业24年销项票280万,进项票只有24万,然后24年盈利16万,企业会有风险吗
您好,季度所得税申报表里的季末从业人数取数是按照个税系统里的属期内取数的,我们按照规定所有员工都是申报个税的,例如:第一季度末人数填写的是个税申报属期3月的数字,但是3月属期实际发放的是2月工资,有个时间差,这么填写会有问题吗,每个月会有些变动,变动的情形不是很大,但是都没有影响到小微认定的问题大概人数就在380人左右的样子,不从个税取数担心会有数据比对不一致的情形,一直以来都是这么填写的可以吗?
老师 应交税费月末需要结转吗?应交增值税,这个应交税费应交增值税结转的分录怎么写?
老师,塑料产品制造业的模具费怎么入账
老师您好,一般纳税人在季度申报的时候,报的税种有顺序吗?是什么顺序
水利建设专项收入怎么计算,个体户
以法人登进去可以了,谢谢老师。
我们是个财务公司,给一个国企调了账,怎么样给他入这笔账好呢,不能说是调整,而且我们也需要开票
老师我司是建筑专业分包方,之前农民工的工资都是我司直接发放的,但是从下个月开始,就是总包方通过农民工专用账户发放了,作为分包方,我司对发放农民工工资的账务怎么处理呢
要是固定资产又处理了,直接放入资产清理就可以吗?
你好,可以的,可以这么做。