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老师好,能不能把记账报税流程说一下呢?从采购部门给到发票,行政部门给到发票,到出纳给到报销的费用,还有给到银行回单这些开始,到报税流程完成以后这些每个环节的细节能具体说一下吗?老师,谢谢

2021-12-23 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 12:08

你好;这个实际就是报销制度了。  根据你们报销  的 情况  审核做账  报税 ;关于报销这块学堂还专门出了 审核课程的。 你可以系统去看看 。  

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:23

不是的,老师,每个细节,从收集原始凭证到报税的每个细节,

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:24

 你好;  细节就是 :收集整理原始票据--根据原始票据进行分类归纳作出记账凭证--根据记账凭证登记现金、银行日记账,总账、明细账--根据账本余额作出资产负债表、损益表--根据财务报表进行在电子税务局 纳税申报--报税处理--有税款进行缴纳。

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:25

老师好,录完原始凭证以后是不是还有银行对账单呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:26

你好;    每个月月末都要打印对账单来对账的 。 你们要根据实际来对账 看是否有差异  

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:27

有差异怎样解决呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:28

你好。  有差异的。 写银行余额调节表   做出来核对数据 。  这个要出纳来做   

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:33

银行余额调节表怎样操作呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:35

你好;  编制银行余额调节表: 编制步骤如下: 1、去银行打印银行对账单; 2、将企业账目余额与银行对账单余额进行核对; 3、当发现余额不符,存在差异时,先核对差异原因,是因为企业账目记错,还是因为有未达账项; 4、当确定差异时因为有未达账项时可编制银行余额调节表。 类似附件这样的   

你好; 
编制银行余额调节表:
编制步骤如下:
1、去银行打印银行对账单;
2、将企业账目余额与银行对账单余额进行核对;
3、当发现余额不符,存在差异时,先核对差异原因,是因为企业账目记错,还是因为有未达账项;
4、当确定差异时因为有未达账项时可编制银行余额调节表。
类似附件这样的   
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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:38

老师好,感谢,还有进项发票,我们给完钱了,对方还没开的应该怎么查还有多少没开票的呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:39

 你好 ;    你应该是自己做一个统计表统计开票台账的 。   你去查账肯定是弄不清楚的 

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:40

老师,还要跟想核对。是吧

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:41

跟账核对,是吧,看哪个数啊

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:40

你好;是的。  自己 每个月都要做下核对的 

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:41

是,也要做个统计表的

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:42

格式是怎样的呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:42

是的。 要做一个统计台账的  

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:43

跟账的哪个科目去核对呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:45

你好 ;       你要开你   自己做的是什么。 你要开 开票出去的  看你应收账款 和主营业务收入    

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快账用户2473 追问 2021-12-23 12:50

老师好,不是开出去的,是自己没收到的进项票应该怎么查呢

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:52

你好; 没有收到 就看你预付账款或者应付账款    或者库存商品这些科目  

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你好;这个实际就是报销制度了。  根据你们报销  的 情况  审核做账  报税 ;关于报销这块学堂还专门出了 审核课程的。 你可以系统去看看 。  
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同学你好 收集原始凭证;编制记账凭证,录入记账凭证的时候需要细心检查,不要出现录入数字错误等差错;根据凭证制作账本以及登记入账;编制资产负债表、利润表、现金流量表等;到当地税务机关报税
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