你好;这个实际就是报销制度了。 根据你们报销 的 情况 审核做账 报税 ;关于报销这块学堂还专门出了 审核课程的。 你可以系统去看看 。
老师,我们公司计划12月底拿到营业执照,并且将 集团之前帮忙采购的 固定资产 从集团处买过来 入账,一些之前集团支付的费用 也要付给集团,将 一些还没有发生的费用 预提。但是集团不一定 月底马上给我们开票,开票要等到1月份(两家公司都在上海的话,开票是不是一定要 购买方 税务登记完成才能开票? 只是拿到工商营业执照还不行?只拿到工商营业执照税务信息还不完整,并且基本户也没有开好,暂时不能给我们 开票?)。 这种情况下,虽然12月底入了固定资产 和 费用 并且预提了一部分费用,因为税务登记没有完成,也没有收到发票,那么1月份需要做 纳税申报 吗?
您好,老师,我想问下以后想往会计方向走,是应该干出纳还是会计助理?我已经做了一年多的出纳了,主要就是出纳和结算,具体统计每日余额,流水,是个写字楼租赁,相当于就是统计每个月几号收租情况,电费情况,到账情况?然后发催款函,停止服务告知函,跑银行办理业务,费用报销制单,开发票就这些,还有从哪个行业开始做比较好点。希望老师给我回答下。
老师,我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司,我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户,只能上公司户,销售公司将购车发票开给物流公司,发票开的是裸车价格,物流公司收客户的是包牌价,就有上户费,购置税,保险费,吊货箱的费用,然后不会给客户发票,所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户,先做销售公司的账,所以除了发票金额就有一部分多余款项,这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候,做的借库存现金,贷其他应付款-个人,第二步借:其他应付款-个人 贷:库存现金虽然平了,但不能体现那些后续支出的明细 ,如果体现的明细又不平,该怎么做呢?谢谢老师
老师好,能不能把记账报税流程说一下呢?从采购部门给到发票,行政部门给到发票,到出纳给到报销的费用,还有给到银行回单这些开始,到报税流程完成以后这些每个环节的细节能具体说一下吗?老师,谢谢
老师好,能不能把记账报税流程说一下呢?从采购部门给到发票,行政部门给到发票,到出纳给到报销的费用,还有给到银行回单这些开始,到报税流程完成以后这些每个环节的细节能具体说一下吗?老师,谢谢
老师,小规模企业,一直没有业务,个税可以一直零申报吗,还是每个月申报100元200元呢,实际一分工资没发放
老师,公司的账套接手时候出现很多问题,正好赶上新的一年能重新另起账套,然后申报时候按新账套申报可以吗?起初余额都按零填写的可以吗?
老师,自然人股权转让,转让方的个税由受让方代扣代缴,如何操作?是要受让方到被投资单位注册地税务局亲自缴款吗?
请问老师,一般纳税人资格证明材料在哪里申请?何时申请?具体流程是怎样的?
加计扣除和加计抵减意思是一样的吗?怎么理解这两种情况
换了新电脑安装自然人电子税务局时提示自然人电子税务局安装时提示已安装,且与当前版本冲突,不能修复或安装在同一目录下怎么处理
老师,年终增值税有留抵,没有未交增值税,那么年终结转增值税的分录应该怎么写呢?谢谢!
老师,年终奖是单独在年终奖模块申报还是和工资薪金一起申报?如果单独在年终奖模块申报,次年汇算清缴会涉及个人退税问题,为了避免麻烦,我想在年终奖发放次月并入工资薪金申报可以吗?(并入工资薪金申报比较省钱)
老师,新年快乐! 请问已经在系统中勾选认证,没有抵扣完的进项税,账务处理是怎么做的?
个体工商户能变更法人吗
不是的,老师,每个细节,从收集原始凭证到报税的每个细节,
你好; 细节就是 :收集整理原始票据--根据原始票据进行分类归纳作出记账凭证--根据记账凭证登记现金、银行日记账,总账、明细账--根据账本余额作出资产负债表、损益表--根据财务报表进行在电子税务局 纳税申报--报税处理--有税款进行缴纳。
老师好,录完原始凭证以后是不是还有银行对账单呢
你好; 每个月月末都要打印对账单来对账的 。 你们要根据实际来对账 看是否有差异
有差异怎样解决呢
你好。 有差异的。 写银行余额调节表 做出来核对数据 。 这个要出纳来做
银行余额调节表怎样操作呢
你好; 编制银行余额调节表: 编制步骤如下: 1、去银行打印银行对账单; 2、将企业账目余额与银行对账单余额进行核对; 3、当发现余额不符,存在差异时,先核对差异原因,是因为企业账目记错,还是因为有未达账项; 4、当确定差异时因为有未达账项时可编制银行余额调节表。 类似附件这样的
老师好,感谢,还有进项发票,我们给完钱了,对方还没开的应该怎么查还有多少没开票的呢
你好 ; 你应该是自己做一个统计表统计开票台账的 。 你去查账肯定是弄不清楚的
老师,还要跟想核对。是吧
跟账核对,是吧,看哪个数啊
你好;是的。 自己 每个月都要做下核对的
是,也要做个统计表的
格式是怎样的呢
是的。 要做一个统计台账的
跟账的哪个科目去核对呢
你好 ; 你要开你 自己做的是什么。 你要开 开票出去的 看你应收账款 和主营业务收入
老师好,不是开出去的,是自己没收到的进项票应该怎么查呢
你好; 没有收到 就看你预付账款或者应付账款 或者库存商品这些科目