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老师,年终增值税有留抵,没有未交增值税,那么年终结转增值税的分录应该怎么写呢?谢谢!

2025-02-02 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-02 16:57

你好,可以做 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

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快账用户2895 追问 2025-02-02 17:22

老师,这里的转出未交增值税是我的留抵税额吗?

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齐红老师 解答 2025-02-02 17:55

是的,这个是留抵税额。

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未交增值税,是哪一方有余额?
2020-10-21
您好 进项留抵金额 期末结转到 应交税费-未交增值税借方就好了
2022-01-09
您好 需要结转到应交税费—未交增值税借方 是应交税费的三级科目年末不能有余额
2021-01-12
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 80 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 80 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 100 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 100 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021-07-16
你好,有进项留抵的情况下,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-05-14
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