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郭老师您好,年末需要结平增值税各科目,就是把增值税各科目余额结平对吗?我们2021年有38.05元的留抵,结平时这38.05元留抵怎么处理呢?是将其留在进项税额的余额里吗?还是留在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)余额里呢?谢谢您

2022-01-09 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-09 13:10

您好 进项留抵金额 期末结转到 应交税费-未交增值税借方就好了

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快账用户1943 追问 2022-01-09 13:11

您看怎样结转到未交增值税借方呢?分录怎样做?辛苦老师

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齐红老师 解答 2022-01-09 13:15

借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交税费-转出未交增值税 麻烦您带入一下数字

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