你好,是4000万*0.5%最后后计算的
老师,如果收入是4000万,所得税税负率为0.5%,那利润总额应该怎么算?是多少?这个税负率是按小微企业税率2.5%优惠完计算的所得税额还是没有优惠直接按25%的税率计算出来的?
本来企业税负率是应纳所得税额/不含税收入 税务局要求税负率是3% 以前按25%计算的 现在有优惠政策了2.5% 那税负率就到不了3%了 要怎么正确的计算企业所得税呢?
老师好,企业所得税税负率=税额\\收入。问这个税额是优惠前按25%的数,还是优惠后2.5%算的数?
老师,企业所得税税负率:年度应纳所得税税额/收入,这个所得税税额是实际交多少按多少算吗?与所得税优惠政策没有关系的是吧,比如小微企业22年100万2.5%,23年是5%
老师这个23年企业所得税预缴申报报,小微企业所得税的优惠税率算出来是0.1996598649641836,实际优惠税率是多少?实际工作中优惠税率和计算出来的数额会有一点点小数差异吗?
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
老师,我们1-3月的收入达到1047万了,还属于小微企业吗?
为什么余额表中主营业务收入的明细总数是正确的,但是导出来的利润表收入数就不对呢,比账上的数少50多万是什么原因
我简易征收项目,开票含税7万,我收到分包发票6万,我是不是只要交7万-6万的增值税?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,这个逻辑对吗?
个人开具劳务发票怎么开,在哪里开,电子税务局能开么,具体路径
老师,现在还可以发票开出去,成本票没来,暂估入职吗
老师利息记入财务费用借方负数导致汇算清缴1块多的退税有必要退吗,退税会不会增加税务局查账的几率
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,你好,请问上一年度的抖音卖衣服,当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了,今天今年年度开了一些服务费的,现在就是相当于补开票了的,那么请问如何申报增值税比较好的昵,今年开的一部分服务费发票,我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
老师,印花税可以计提或者暂估吗
这个算出来的是所得税,那利润总额怎么算?
利润总额是所得税/所得税税率
现在税收优惠情况下这个税率怎么确定
应纳税所得额不超过100万是2.5%,100-300万之间是10%
我知道啊老师,但是现在已知所得税额,不知道怎么确定税率啊
那这种只能是列方程式求解了
怎么列?老师,成本一般占不含税收入的多少才能保证利润总额占不含税收入的8%
假设利润总额a a*2.5%+a*10%=已知数应纳税额