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想请教下各位老师,我企业增值税还是留底税额,我单位会收到增值税增量留底退税的时候贷方该计什么科目呀,是计入增值税进项转出么

2021-12-22 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-22 19:43

你好 一般纳税人企业收到增值税留抵退税的账务处理您参考: 借:银行存款 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)或是应交税费—应交增值税(进项税额)

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你好 一般纳税人企业收到增值税留抵退税的账务处理您参考: 借:银行存款 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)或是应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-22
您好!这个要看是什么原因转出。比如是用于员工福利,借管理费用—福利费 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-05-18
您好,都在应交税费未交增值税
2022-01-03
你好,进项税和进项税额转出都结转到未交增值税科目,然后互相抵消就平了。
2022-12-11
 你好;  借银行存款贷应交税费-应交增值税- 进项税转出; 月末做结转分录即可   
2022-06-20
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