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我们给客户做产品开了模具,然后开模具发票给客户,收款。现在产品做到一定数量了,要返还模具款,客户开了张模具发票给我们,我们把钱付了,现在这张发票要怎么账务处理?

2021-12-22 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-22 17:43

你好 ; 这个模具发票怎么开的。 你们先收这个模具是做收入了吗

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快账用户4506 追问 2021-12-22 17:54

开的增值税专用发票给客户,当主营业务收入了,现在客户开了增值税专用发票给我们

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齐红老师 解答 2021-12-22 17:55

你好 ;    那你就做成本或者费用去   

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快账用户4506 追问 2021-12-22 18:00

做费用的话, 做到那个科目比较好?做成本的话做主营业务成本?

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齐红老师 解答 2021-12-22 18:04

你好 ;  计入销售费用去    ; 而做成本 计入主营业务成本   

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快账用户4506 追问 2021-12-22 18:15

老师,那就是借主营业务成本或销售费用,应交税费,进项,贷银行存款,这样做好就不需要其他账务处理了吧

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齐红老师 解答 2021-12-22 19:10

 你好; 是的。 就这样处理的  

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你好 ; 这个模具发票怎么开的。 你们先收这个模具是做收入了吗
2021-12-22
你好,很高兴为你解答 业务本质是设计服务和 销售产品两项服务混合销售 以混合业务中占主要部分的为主开发票 如果主营是销售材料就开销售材料的发票
2022-07-26
你好,同学。你付一半,归客户所有。 你一半相当有使用权,你直接作为相关的待摊费用处理,分期摊销在使用期间。 给你开了模具的票,那你就放周转材料,在使用期间进行摊销处理。
2021-07-06
您好,达到100,您可以通过调整单价,即少收入100
2022-03-05
借生产成本贷银行45 借库存商品贷生产成本
2023-02-07
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