借其他应收款,贷银行存款,这个不应该给你们,应该给对方企业开
老师,请教一下,我们从供应商那里采购东西,然后供应商开了一套模具,我们先把模具费给他们,然后从他那里采购原料到一定量,他这个模具费会退还给我们。我们预估两年后才能到底他指定的采购量(也不一定,万一市场行情不好,停止采购也说不定)。那我想问下这个模具费还如何入账,索要收据还是发票呢?分录咋录?
你好 老师 客户出钱我们找第三方开发模具 当达到100万只产品的时候我们需要退还模具款 那么现在我们需要给他开发票么 要是需要开后续我们退还模具款的时候 这个账怎么做 不就做不平了
我们现在需要支付上级供应商模具费,但是模具费是客户自己出,后面等产品出来后,会把模具费还给我们,那现在我们垫付这个模具费该怎么入账?发票已经收到了
老师,我们跟客户合作开发一款产品,需要购买一套模具,模具费用6万,客户付款给我们,模具归客户所有,中间由我们出面跟模具厂签合同,我们付款给模具厂,模具厂开模具专用发票给我们,那我们收到这个发票怎么做账,然后客户付了这个6万,要我们开发票,我们这个发票怎么开?
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
老师,未按原值转让股权,亏损部分如何做帐务处理?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出