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老师,我请教下。关于员工社保个人部分的账务处理,因为公司工资没有准时发,社保又是每月交了的,交的时候个人部分借:其他应收款-社保-个人部分 贷:银行存款 。我能不能在计提工资时做成借:管理费用等 贷:应付职工薪酬。然后借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保-个人部分,不等到发工资的时候才做这笔分录

2021-12-22 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-22 15:24

同学,你好,你平时交社保,借其他应收款-个人社保,应付职工薪酬-单位社保,贷银行存款 计提单位社保,借管理费用-单位社保,贷应付职工薪酬-单位社保 你计提工资的时候再做,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资 实际发工资的时候,再把之前计提的个人社保往来做平了 借应付职工薪酬-工资 贷银行 贷其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税

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快账用户6832 追问 2021-12-22 15:28

我是这样做的,老师。只是公司发工资要等两三个月,老板问到要发多少工资的时候,又要去算需要扣除个人社保部分有点麻烦,想每个月都只挂实发工资数,所以想问下可不可以在没发工资的时候就把个人社保部分冲平

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齐红老师 解答 2021-12-22 16:11

那就直接借应付职工薪酬 贷其他应收款-个人社保就可以了

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