1、借:银行存款 58500 贷:主营业务收入50000 应交税费—应交增值税—销项税8500 借:主营业务成本,30000贷:库存商品 30000 2、借:制造费用,25000,管理费用 5000,贷:银行存款30000 3、借:银行存款 11700 贷:其他业务收入10000 应交税费—应交增值税—销项税1700 借:其他业务成本 8000,贷:原材料 8000 4、借:营业外支出,200,贷:现金 200 5、借:销售费用,6000,贷:银行存款 6000 6、借:税金及附加 3300,贷:应交税费—应交消费税 3300 7、借:主营业务成本,30000,其他业务成本 8000,管理费用 5000,营业外支出,200,销售费用,6000,税金及附加 3300,本年利润 7500 贷:主营业务收入50000 ,其他业务收入10000,
2、M公司为一般纳税企业,增值税率17%,2020年5月发生下经济业务: (1)4日,销售甲商品500件,每件售价100元,成本每件60元,商品已发出,当即结转成本。货款已收存银行。(2)接供电部门通知,本月应付电费30000元,其中生产:车间电费25000元;行政管理部门电费5000元;当即通过银行转账支付。(3)5日,销售原材料一批,售价10000元,税金1700元,款项通过银行收付。材料成本为8000元。(4)22日,公司送货车超速,接交警部门罚款单一张,罚款额200元,同日以现金支付。(5)24日,以银行存款6000元支付广告费。(6)28日,计提本月应交消费税3300元。(7)31日,讲上述所有“损益类”账户转到“本年利润”账户中。要求:根据上述经济业务,编制相关会计分录
2、M公司为一般纳税企业,增值税率17%,2020年5月发生下经济业务:(1)4日,销售甲商品500件,每件售价100元,成本每件60元,商品已发出,当即结转成本。货款已收存银行。(3分)(2)接供电部门通知,本月应付电费30000元,其中生产:车间电费25000元:行政管理部门电费5000元:当即通过银行转账支付,(3分)(3)5日,销售原材料一批,售价10000元,税金1700元,款项通过银行收付。材料成本为8000元。(3分)(4)22日,公司送货车超速,接交警部门罚款单一张,罚款额200元,同日以现金支付。(3分)(5)24日,以银行存款6000元支付广告费。(3分)(6)28日,计提本月应交消费税3300元,(3分)(7)31日,讲上述所有“损益类”账户转到“本年利润”账户中,(4分)要求:根据上述经济业务,编制相关会计分录,(共22分)
某公司2021年9月发生以下经济业务:(1)9月2日,向A公司购入材料一批,价款100000元,增值税13000元。材料已验收入库,款项尚未支付。(2)9月3日,以银行存款支付上述款项。(3)供电部门通知,本月应付电费58000元,其中生产车间电费42000元,行政管理部门电费16000元。(4)9月5日,与B公司签订商品销售合同,销售价款200000元,增值税26000元。按照合同约定,B公司先通过银行转账预付100000元,余款在货物验收后付清。(5)22日,发出商品,同日收到B公司补付的欠款。要求:根据上述经济业务逐笔编制相关会计分录。
某公司2021年9月发生以下经济业务:(1)9月2日,向A公司购入材料一批,价款100000元,增值税13000元。材料已验收入库,款项尚未支付。(2)9月3日,以银行存款支付上述款项。(3)供电部门通知,本月应付电费58000元,其中生产车间电费42000元,行政管理部门电费16000元。(4)9月5日,与B公司签订商品销售合同,销售价款200000元,增值税26000元。按照合同约定,B公司先通过银行转账预付100000元,余款在货物验收后付清。(5)22日,发出商品,同日收到B公司补付的欠款。要求:根据上述经济业务逐笔编制相关会计分录。
资料:吉惠汽车公司2015年5月份发生下列经济业务:1、5月1日,销售A产品500件,每件200元,增值税税率17%,贷款已收到存入银行。2、5月4日,收到上月新月工厂所欠货款5000元,存入银行。3、5月10日,销售给新月工厂A产品200件,每件售价200元,B产品100件,每件售价100元,增值税税率为17%,对方用商业汇票支付。4、5月13日,销售甲材料5000千克,每千克2元,增值税税率为17%,款项已收到并存入银行。5、5月15日,用库存现金支付销售两种产品的广告费2000元。6、5月26日,结转本月销售材料成本7500元。7、5月27日,结转本月销售两种产品成本,A产品单位成本为180元,B产品单位成本为75元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。(20分)
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?