用于公司周年庆典,属于集体福利,进项税额不允许抵扣,要转出
外购用于公司周年庆典的装饰用品,可以抵扣进项税额吗?这不是外购货物用于非应税项目吗?为什么可以抵扣呢
你好想请问下,外购用于公司周年庆典的装饰用品进项税为什么可以抵扣
当月申报抵扣的进项税额合计为40万元,其中包括由于仓库管理员失职丢失的一批食品进项税额为3万元,外购用于公司周年庆典的装饰用品,进项税额为4万元,外购用于发放给优秀员工的手机进项税额为2万元。 老师:没明白为何用于周年庆典的用品的4万不需要扣减出来 ?又不是用于公司的生产经营?
请郭老师回答问题 购进用于公司周年庆典装饰品进项税额4万元,可以抵扣进项税额吗
老师,我想问下公司外购的用于周年庆典的装饰品进项可以抵扣吗?公司购买一栋楼,四分之一用于集体福利,它的进项税可以抵扣吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?