同学你好 应纳增值税=60*5*2000*13%减50000*9%减150000*13% 应纳消费税=60*5*2000*20%加5*2000*0.5
某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事粮食白酒的生产和销售业务。2019年1月该厂发生以下经济业务:(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业产品收购发票上注明价款为50000元,货款以现金支付。(2)10日外购一批包装材料,取得的专用发票上注明价款为150000元,增值税额为25500元,货款已付。(3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤,另外向购货方收取包装物租金23400元,款项已收讫。已知:粮食白酒适用增值税税率为13%,粮食白酒适用消费税税率20%,定额税率为0.5元/斤,免税粮食增值税的扣除率为9%,收购发票和专用发票已向税务机关认定:请计算该酒厂当月应缴纳的消费税和增值税。
某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事粮食白酒的生产和销售业务。2020年1月该厂发生以下经济业务:(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业产品收购发票上注明的价款为50000元;(2)10日外购一批包装材料,取得的专用发票上注明的价款为150000元;(3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤。己知:粮食白酒适用的增值税税率为13%;粮食白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;免税粮食增值税的:扣除率为9%;1吨=2000斤。请分别计算该公司应纳的增值税和消费税。怎么计算老师?(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡
某日用化学品厂,增值税税率为13%,消费税率为30%,6月发生如下经济业务:(1)购进酒精5000元,取得增值税专用发票:(2)购进化工原料150000元,取得增值税专用发票;(3)销售高档化妆品250000元,开具专用发票:(4)销售洗发水160000元,开具专用发票;(5)销售洗衣粉180000元,开具专用发票。请计算该企业6月份应纳的增值税和消费税。某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事粮食白酒的生产和销售业务。2020年1月该厂发生以下经济业务:(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业产品收购发票上注明的价款为50000元;(2)10日外购一批包装材料,取得的专用发票上注明的价款为150000元;3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤。己知:粮食白酒适用的增值税税率为13%;粮食白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;免税粮食增值税的:扣除率为9%;1吨=2000斤。请分别计算该公司应纳的增值税和消费税。
某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒、啤酒和红酒|。2021年1月的(1)销售粮食白酒100斤,取得不含税销售额10000元。(2)销售啤酒1吨,每吨不含税售价3050元。(3)销售礼品套装100套,不含税售价为300元/套,每套包括粮食白酒2斤,单(4)收取粮食白酒品牌使用费100元;销售粮食白酒收取包装物押金100元;销售单价70元。已知白酒定额税率0.5元/斤,比例税率20%;甲类啤酒定额税率250元/吨。请记100元。月应纳的消费税。
1.某酒厂5月份发生下列业务:销售粮食白酒1000公斤,售价为9944元(含增值税额);用自产的散装粮食白酒5吨生产非应税消费品,每吨成本为6000元,成本利润率为10%;发放给本厂职工粮食白酒每人10瓶,共计200箱,每箱6公斤,同类白酒的不含税单价为10元/公斤。(白酒从价税20%,从量税为每500克0.5元)根据上述资料计算该企业应纳消费税和增值税额。
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
做进料加工手册核销,海关数据和税务反馈不符,需要把每一笔不符都一一调整吗?所有不符的 差额调整体现到一笔报关单上可以吗(分进出口)
资产负债表里边有个借款10000过了一年,需要缴纳2000的税款,这个登陆自然人点你税务局企业报税里边的啥项目进行申报。
老师,我三月份提取盈余公积,之前的未分配利润怎么处理呢,需要加在里面吗
怎么得出来的16800?有点不明白谁能解答一下
老师,你好,小规模六税两费减半是系统生成还是要自己操作,怎么操作啊
老师,我三月份计提盈余公积,是根据1-3月份的净利润提取还是1-2月份
打给员工私户再从这个私户付房租,对方也是私户,不给开票,怎么做帐合理些?