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老师,请问一下怎么写分录?什么时候确认收入和成本了?

老师,请问一下怎么写分录?什么时候确认收入和成本了?
2021-12-20 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-20 17:20

您好,设备完成调试后确认收入,结转成本,在此之前的收款确认预收,确认收入时确认应收账款。

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快账用户6262 追问 2021-12-20 17:45

老师,可是我们收到第一笔预收款就给对方开了发票了,这样的情况分录怎么写

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齐红老师 解答 2021-12-21 09:02

你好,如果开了发票,就确认收入。按开出的发票确认收入。借:预收账款     贷:主营业务收入   应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户6262 追问 2021-12-21 11:43

老师,我们还没开始采购材料,怎么确认成本

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齐红老师 解答 2021-12-21 11:45

您好,是生产制造企业还是销售企业,设备是整台的吗?

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快账用户6262 追问 2021-12-21 11:52

我们生产企业,设备是整台,请问老师,这样情况什么时候确认收入,结转成本了

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您好,设备完成调试后确认收入,结转成本,在此之前的收款确认预收,确认收入时确认应收账款。
2021-12-20
借银行存款1380000 贷合同负债1380000 借银行存款460000 合同负债1380000 应收账款345000%2B115000 贷主营业务收入  应交税费
2021-12-09
您好,货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 贷: 主营业务收入 - 外销 借:主营业务成本 贷:库存商品 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 应退税额: 借:其他应收款 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 次月收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税
2023-03-04
同学你好 可以收钱开票的时候做收入 付款的时候是成本
2021-12-09
同学你好!这个简单处理的话  可以月末一次性结转成本的 借:主营业务成本     贷:库存商品
2021-05-11
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