你好,是的,需要申报个税
老师,我们是建筑劳务公司,给A公司提供人工劳务,A公司把钱打到我们公司公户,用来给工人发放工资,我们需要给他们开票吗
我们是一般纳税人建筑服务业,开具9%的票,我们给劳务公司劳务款时他们提供劳务发票,若再提供工资表,我们公司可以代劳务公司发放吗?若能还需要做什么?
老师,我们去建筑装饰公司,给劳务分包公司付劳务费,劳务公司开劳务专票给我们,我们不需要对方提供工资表吧
老师,劳务公司给我们开票,我们提供工资表,他们需要给我们申报个税么
劳务公司开的劳务费发票,我们公司代劳务公司给农民工发工资,劳务公司提供工资表考勤表,申报个税也他们申报,这种也可以吧!
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗