借:应付账款1000 贷:银行存款900 营业外收入100
老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
老师:我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下,8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商(1000元7月已计提了库存商品1000元,和应付账款1000元);8月供应商对单中3000元货款,并在对账单中减去750元折扣货款,8月对账单中应付货款2250元。请问分录:计提:借库存商品3000,贷:应付账款3000 9月付款:借:应付账款3000 销售费用250 贷:银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250?这样做是否正常??
老师银行付款给供应商,报销单也写了付款给供应商,银行付的5000,报销单写的付5200,怎么写分录呢
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
记在应付账款里的1000快 付款的时候供应商给了100的商业折扣,以银行存款付了900 怎么写会计分录?
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
那劳务公司把销售材料加到营业范围是不是就属于其他业务收入啊
付款人是银行卡中心的账怎么做
老师那居间费是不是有规定的收费标准,一般是不超过工程收入的百分比多少
老师,平时签合同,会请律师,律师的费用是不是计入管理费用咨询费或者法律服务费
老师企业从业人数包括临时工、劳务合同员工不?
老师,那劳务公司自己接的活,是不是开票开建筑服务,后面啥都行
请问工商年报中社保板块。参保各险种人数。是写全年参保人数相加,还是12月参保人数啊
高企,汇算清缴小微企业需要勾选哪几张表
跟同行采购辅助材料,同行生产商不能开辅助材料的发票,找个人帮采购再卖给公司,个人开发票可以吗?
老师,营业外收入为什么在贷方?不是应该增加吗?
你只付了900,100就是你的收入啊,收入就是在贷方增加呀
好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦