您好!用这个公式来算哦,其他都是已知数,求出进项即可哦
我全年增值税税负是3%,1月至11月税负是2.0,12月开销项发票税额是856820元,那么我这个月要认证多少进项才能达到3.0
公司的增值税税负率是2%,这个月的销项税额是18965.43元,要达到税负的话,我要认证的进项发票税额应该是多少? 18965.43×(1-2%) 这个公式是怎么推断出来的呀
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
知道进销票,税负,算这月需要销售多少,公式是什么?比如进项税额30653.01元,税负要达到1.3,那销项税本月开多少?
一日从xx公司购入3a材料800千克,单价20元,价款为。16,000元增值税税额为2080元3a材料尚未运达,已开出转账支票支付
老师外贸企业人民币出口报关的,退税系统里汇率怎么怎么添加币种?汇率怎么写
老师,法人将钱打给A,再由A打给法人名下公司,请问A转账用途写什么?
老师,年报报资产负债表和利润表是报的去年报表还是调增调减后的报表?
一般纳税人,很多东西都是个人淘宝账户购买,可以直接给个人报销吗?怎么报?
老师好,我这新公司,提示风险了,要不要继续报
之前交过税的增值税的货物,退货后,向税务局申请退税,后收到退税。以上怎样做分录
老师,是给哪家打款,哪家给开票吗
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)第二条第一款第二项的规定: 小规模纳税人(除其他个人外,下同)销售自己使用过的固定资产和旧货,减按2%征收率征收增值税。 小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%征收率征收增值税 这个的意思是小规模纳税人自己使用过的固定资产1%税率可以处置吗
一般纳税人 收到 普通发票 怎么做账? 好比收到费用发票,价是100,税是13 借:管理费用113 贷:其他应付款 113 价税合计 对吗?
现在就是要求12月要认证多少进项,你能举例说明一下吗
那您111月销项进项和收入能给一下吗?还有你们的税率是多少呢?
我现在是做例如,我没有,税率13%
你也可以举例子
您参考下,这个是我假设的数据
感觉不对,我给你数据,你告诉我计算方式
我1月至11月销项含税总金额是3885260.44,不含税收入:3438283.57,销项税额:446976.87,税率:13%,进项含税总金额:3223050.03,不含税金额:2867213.06.进项的税额:355836.97,截止至11月税负是2.6,12月的开票含税总金额是424658.12,不含税收入是375803.64,销项税额48854.48,那么我12月份要认证多少进项才能达到3%
您好!您参考下这个
你12进项税是含税金额还是税额
您好!这是进项税额,是税额,不是不含税金额,也不是含税金额哦,是不含税金额加税额等于含税金额
所以如果你要通过税额来倒推不含税金额的话,就用这个进项除以13%得到不含税金额,不含税金额再乘以1.13就得到含税金额
不对呀老师
您好!哪里不对呢?公式没错哦,税负率就是交的税除以不含税收入哦