你好 是的 需要申报 不缴税 预缴也填写 就可以抵扣了

税务局代开的市场服务费发票,已扣增值税,还需要申报个税吗
我小规模纳税人去税务局代开3%的专票,税务局当场就要交税,那是按3%交还是1%交?
老师好,小规模纳税人代开的收入发票是专票,要按1%交税,这个税款是每个季度交一次还是当场开了专票就要交啊
老师我有个客户他没有税控盘的,要开发票都是去税务局代开的,当场就缴税了的,为什么这个季度我们申报的税种还显示要缴纳增值税和附加呢
找税务局代开发票,专票,要当场交税吧,那这个每个季度还需要申报纳税吗?代开的就是未比对的吗?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
那发票属于未比对还是已比对状态
申报了就是比对通过 没有申报的不属于
我刚才打错字了,对方显示已申报,但是却显示未比对。
具体的哪里有问题的 看下明细 截图你申报的
要明天了
好的 到时候截图看下的