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你好老师,之前我是暂估时分了两笔分录做,1借:库存商品 贷:应付账款 2借:主营业务成本,贷:库存商品 这样的话,直接冲销库存会出现负数。那我应该怎么调整好呀[抱拳]

2021-12-17 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-17 18:07

你好,有取得暂估入库对应的发票吗? 

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你好,有取得暂估入库对应的发票吗? 
2021-12-17
你好 如果您没有跨年或是小企业会计准则的话 您做的分录是已经调整了差距的500元了 1借:主营业务成本 5000 2 借:主营业务成本 -5000 一正一负=0 3主营业务成本 4500 合计主营业务成本就是4500
2021-05-28
是的,就是那样处理的哈
2022-06-21
你好,是只需要冲销暂估入账的分录,还是两个分录都需要红冲? 
2021-07-20
你好,借应付账款 贷库存商品
2021-07-20
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