你好 是的, 借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税 你到了月末 借:增值税 贷:营业外收入
老师,我们公司是销售有机肥料的,免增值税,那做会计分局录时要体现销项税吗
老师你好,我单位生产销售有机肥,属于免增值税吧?怎么做分录呢?销项税需要体现出来吗
老师,您好,请问个体户已经将收入申报了增值税和个体户生产经营所得了,也完税成功了,现在把钱提现出来,就是相当于把利润提出来,要怎么做分录呢,还需要再缴纳百分之二十的分红税吗
我想这本题中自产的以及外购的白酒,它在增值税是视同销售,那我想知道它需要征收 消费税吗? 你好老师,购进的货物无偿赠送给单位或个人,它属于增值税的视同销销售情形,然后自产货物用于集体福利,属于增值税,视同销销售情形,进项税额可以抵扣。
老师你好 关于增值税 销项税额和进项,到期末如何做分录的问题,销售出去的时候 销项税额固定了,购入进来的进项 没有做认证 这时候做分录也是进项税额,现在期末不知道怎么做分录
我们请别人设计AB胶容器3D建模设计图,对方给我们3D打印3套,设备图一份,我们得做什么费用,对方的开票大类和名称是什么?
老师,请问,多出来的进项税额可以结转到应交增值税-转出未交增值税吗?
老师,摊销额是不是错了,每年年末付500,怎么摊销额第一年和第二年都是减去300不是500?即使按教案摊销,第一年和第二年摊销额总计116.28+90.03=206.31。未实现融资收益300,怎么没有摊销完毕,按道理2年应该摊销完毕,归零。到底哪里错了?
利息收入属于什么科目
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师您好,公司向其他公司支付了技术开发费用,钱已经付出去了,但是还没有收到发票,怎么样做会计分录
老师,我们做专项审计。实际1500万,做3000万报告。我是会计给他们提供资料,审计公司出报告是无二维码的。如果有事?我担责任吗?我只是提供基础资料。
已经交过经营所得,又冲红了,费用会在下一季度抵减吗?
工商年报,纳税总额,2024实际缴纳企业所得税1000,收到了2023年退回的企业所得税,工商填报是填1000还是500
请问公司销售使用过的固定资产,按理需要填报增值税申报表附表一申报纳税,但是实际做账的时候是计入营业外收入或者营业外支出,那么这样增值税申报表上收入和账上营业收入口径不一致了,这种咋个处理呢?
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增值税在发票上没体现出来,
分录也要写出来吗?
要的,这个你为了核算方便的
谢谢你,老师,那我做错了,我直接借:银行存款货:主营业务收入,这个税点按是1%,还是3%的增值税计算
这个按照3%,或者1%都可以的 但是建议按照3%
老师,那购入销售的商品无偿送客户,分录怎么写?谢谢
借:营业外支出 贷:主营业务收入 增值税
借:销售费用一促销费。 贷:库存商品应交税金,这样行吗?增值税按收入1%计算
你们这个是要视同销售的啊
那主营业务收入是按销售价格还是成本价格
要按照销售价格的
后面还要结转成本,可以麻烦您帮我列个例子吗?不懂那个数要怎么填
成本就是跟你正常销售的成本一样的