你好 ; 赶紧带着申报表 、公章 、经办人身份证去补报。这个要罚款的
收到税务局的责令限期改正通知书个人所得税工资薪金所得没有申报,在网上已经补申报了,还需要到税务局去处理吗
老师好,个税系统里面有个经营所得忘了申报,现在税务局下了责令限改通知书,需要带些什么去税务大厅办理呢
老师你好,那个个人所得税申报,我不知道还有这个,所以就没报,现在收到那个责令通知单,,到政务厅去办的话,,我需要带哪些材料呢?
老师,您好,我也是个税十五号忘记申报了,有责令限期改正,我自己在系统申报成功了。但是超过期限了,还需要去税务局处理吗,或者如果有罚款,他们税务局会再发个电子处罚单给我嘛?我是等着通知,还是自己去提醒他们
自然人电子税务局扣缴客户端,申报个人所得税已经扣缴个税,后面又更正申报了。到退税应该在哪里办理?还是只能去税务大厅?要去税务大厅,需要携带什么资料和说明?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
现在系统已经逾期申报不了了,没有申报表
你好; 大厅有表格的。 你问下税务局大厅有没有表格 到时直接过去报
限改期内办理完会罚款吗
你好; 是的 。 限期内不会 。但是 限期之后就会了