同学您好, 借:库存物品 106000 (100000+6000) 应交增值税-应交税金(进项税额) 16000 贷:零余额账户用款额度 122000 借:事业支出 122000 贷:资金结存-零余额账户用款额度 122000
甲公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。2×20年发生如下存货业务。要求:根据以下经济业务编制相关的会计分录。 (1)1月4日,购入一批材料,价款为20 000元,款项已经开出转账支票支付,材料已经验收入库。 (2)1月6日,购入一批商品,价款为50 000元,收到增值税专用发票注明增值税额为6 500元。运杂费合计为3 000元,收到运输单位开具的增值税专用发票,注明增值税为270元。相关款项已经支付,商品尚在运输途中。1月12日,商品验收入库。 (3)4月18日,购入一批半成品,价款为800 000元,款项已经支付,半成品尚在运输途中。4月28日,收到该批半成品。验收时发现短缺40 000元半成品。经查,其中20 000元为供货方少发,10 000元为合理损耗,10 000元为运输单位责任造成。(提示:运输单位造成的存货短缺涉及的增值税进项税额不得抵扣)
老师您好,请问一下题目怎么做分录: 某事业单位为一般纳税人本月购入--批物资购买价款100 000元增值税16 000元、运输费、装卸费、保险费等6000元。款项通过国库支付中心零余额账户用款额度支付。请做会计分录。
某事业单位为一般纳税人,本月购入一批物资,购买价款100 000元,增值税16 000元、运输费、装卸费、保险费等6 000元。款项通过国库支付中心零余额账户用款额度支付。请做会计分录。
2020年2月1日,甲公司购入一台需要安装的的设备,取得的增值税专用 发票上注明的价款为50 000元,增值税进行税额为6 500元,支付运杂费等共计1 000元,款项已通过银行支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,价值30 000元,购进该批原材料时支付的增值稅进行税额为3 900元;支付安装工人的工资为4 900元,不考虑其他稅费。怎么做会计分录
1、甲公司从南方公司购入B材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价60 000元,增值税7 800元;运费单位增值税专用发票注明:运费2 000元,税额180元;装卸单位增值税专用发票上注明:金额1000元,税额60元。甲公司从南方公司购入的B材料己运到并验收入库。写会计分录 2、ABC公司于1月10日购入一台需安装的设备,用银行存款支付下列款项: 设备买价200 000元,增值税26 000元;运费价款3 000元,税额270元;保险费价款2 000元,税额120元。安装过程中 领用原材料2500元。1月20日,设备达到预定可使用状态,交付使用。写会计分录 3、甲公司从南方公司购入B材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价60 000元,增值税7 800元;运费单位增值税专用发票注明:运费2 000元,税额180元;装卸单位增值税专用发票上注明:金额1000元,税额60元。全部款项己用银行存款支付,材料尚未到达。写会计分录
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?