你好,麻烦发一下图片呢
老师这个直接点确定是享受小型微利企业优惠吗
这个是什么意思?我是直接点确定吗?
老师 这个图 老师。是直接点确定吗
请问一下 老师。是直接点确定吗
老师 这个图 老师。是直接点确定吗
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
是这个老师
红冲部分发票,购买方已抵扣,是这样操作吗
你是购买方的话,就是对的呢
我是销售方,现在要对方红冲部分发票,她那边填红字信息就是这样的,如果导出来给我,我开不起红字发票怎么办
销售方收到红字信息表后,需要在开票软件中,红字信息表审核下载模块,将红字信息表下载到桌面上
购买方那边是已经抵扣了是吗?
购买方已经抵扣,发生退货且购买方已经将改张发票认证,需要购买方在开票系统中开具红字发票,并且把红字信息表给销售方,或者将电子档发给销售方
老师 我们知道这个流程,就是问是不是要和原来的发票货物名称保持一致,以前开的大类是9%的,后面的名称又是6%的,开字信息表上是应该和以前一样,还是按正确的大类名称来??
老师,名称开错了,我就全部让她红冲,我再开正确的发票过去,免得麻烦了
你好,那红字信息表要按原来的