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我的供应商开票商品单价是小数点后3位,和我的采销系统保留小数点后2伟,是有差异的,财务表示对不起来数据,进项税额无法抵扣,请问在系统中能否调正数据与税票的一致

2021-12-15 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-15 11:11

你好,你每次录入的时候有差异的,你直接平摊到其中的一个产品里面就可以的,把这个差额直接放到产品的成本里面。

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快账用户jhti 追问 2021-12-15 11:49

关键是财务说数据不一样不能抵扣

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齐红老师 解答 2021-12-15 11:52

你好,比如发票给你们开的小数是0.22。你们实际是0.11可以增加到你的产品的。

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你好,你每次录入的时候有差异的,你直接平摊到其中的一个产品里面就可以的,把这个差额直接放到产品的成本里面。
2021-12-15
您好,您的意思是期初库存的余额是吗
2020-08-12
同学你好,退税的资料要和报关单据的一致,把报关单找出来,按照单据填。
2021-02-23
一、设立价格调整备查簿 可以在账本之外单独设立一个价格调整备查簿,用于记录供应商调价的情况。当供应商调整价格时,在备查簿中详细记录产品名称、原采购价格、调整后的价格、调价日期、调价原因等信息。这样既不会影响系统数据和反结账,也不会打乱产品批次价格,同时也方便日后查询和核对。 二、通过会计分录进行调整 如果是采购价格降低: 借:应付账款(或库存商品,根据实际情况确定)(调整金额) 贷:营业成本(或存货跌价准备等,具体科目根据公司实际核算情况确定)(调整金额) 如果是采购价格升高: 借:营业成本(或存货相关科目)(调整金额) 贷:应付账款(或库存商品等)(调整金额) 这种方法需注意在记账凭证上详细注明调价原因和对应的产品信息,以便在月底结账时能够清晰地核对进销存报表和资产负债表。同时,要确保调整的金额准确无误,避免出现错误影响财务报表的准确性。 三、与供应商协商处理方式 可以与供应商协商,对于调价部分采取其他方式进行处理,例如在后续的采购订单中给予一定的折扣或优惠,以弥补之前的价格差异。或者要求供应商提供一份价格调整说明,作为公司内部处理的依据。 四、定期核对和调整 定期对库存商品进行盘点和核对,发现价格差异及时进行调整。同时,对价格调整的情况进行分析和总结,以便在未来的采购决策中更加合理地确定采购价格和应对供应商调价。
2024-10-22
你好同学,请问是什么问题
2024-12-11
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