你好,作为你们成本费用。借管理费用或主营业务成本 贷银行存款 摘要写实际发生业务内容买什么就写什么
老师 我去年单位和老板签订了一个私车公用协议 然后协议上约定的租金是每个月500 然后加邮费 过路过桥费单位给报销 然后我去年账上每个月都支付500块钱给老板 那么至500块钱如果没有老板没有去税务局代开发票的话 这每个月500块钱能税前扣除吗
有的买东西没有发票收据那些,要自己补然后给老总签名,我是开的收据还有报销凭证就可以了》,预支款要用,怎么写
老师,我们在京东上买东西,109块钱是自用的 ,1500块是入库的。京东把发票开在一起,然后也认证了。要怎么做账?
老师,幼儿园买一些小东西没有发票,然后自己去税务代开了500块钱的发票,这个凭证怎么做,摘要怎么写
老师好 有个兼职老板 工程项目里包了个小工程 2020年让别人帮他去税务局代开了一百万发票 然后钱当时转他自己账上了 然后税务局查到这个工程项目上来了 税务说他虚开发票 准备提交一个合伙协议过去 这个合伙方式要怎么写比较好 两个合伙人之间没有流水证明
老师公司年终奖在什么时候计提
租房合同租期5年,是签合同时缴一次,还是每年都要缴?
老师公司年终奖在什么时候计提
年终财务报表资产总额超过5000万了,怎样调低?应收应付怎么调减?要改第四季度的账吗?怎样改?老师详细讲一下
2025年中级会计是什么时候报名
印花税应税凭证数量根据什么填写
请问3月开具的出口发票备注栏有错误,在4月红冲可以吗?会影响增值税申报吗
你好老师,我们是汽车4S店,有台试驾车处置了给其他公司了,还开了发票,我做了固定资产清理,销项税,但是这样收入和税就不配比了,这个报增值税的时候数就对不上了,要怎么处理呢?可以做收入吗,但是营业外支出得数就太大了。
老师请教一下,公司法定代表人是陈总,陈总从公户提走了10万(实际用于支付货款 借:其他应收款-王总 贷:银行存款)收到成本票时,做借:主营业务成本 贷:其他应付款-王总 实际支付:借:其他应付款-王总 贷:其他应收款-王总 这样做的分录可以吗?
上午有个问题没有问完。如果朴老师还在的话,麻烦朴老师回答一下。就是合伙企业2022年成立,成立至2024.10月份合伙人都是A公司和一个自然人。2024.10月底进行了股权转让。转让后变成了A公司和B公司。合伙企业2022年和23年都没有所得。2024年11月份回款了,有所得和利润了。并且2025.1月份进行了分红。想问一下B公司在做2024年所得税汇算清缴的时候,需要填写纳税调整项目明细表里那一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额吗?如果需要填写,如何计算这个数?