你好!内账还是外账。
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,我直接在表格上已经体现了研发领用了,就是现在我的库存表格跟账上是一致的,原材料领用的,我也写了一个领料单了, 那我现在还要不要再做原材料领用表格?就是原材料1-1=0。
6月份做账的时候,产成品少做了20几万 ,现在我发现我账上的产成品和每个月的材料报表金额不一样怎么办啊
你好,就是我现在做账的时候,看到我6月份产成品少做了20几万,现在我的产成品账上和我平时做的材料报表对不上怎么办啊
我现在做账的时候,发现我6月份产成品少做了10几万,现在我T3上面的账上和我平时做的材料报表的产成品金额对不上,现在要怎么办啊
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
你好外账
你好,产成品少做了二十几万的话,那你的生产成本应该还多吧?
多 就是产成品少做了20几万 现在2边对不上
你好,做账的话是借贷平衡的,你现在这边少对应的科目应该还有一个。
啊 不是就是我6月份做产成品入库的时候少入了20几万,然后我现在发现我的材料报表库存和账上的库存对不上少了20几万,我产成品这个少的要怎么办
你好!借产成品,贷生产成本。
但是我6月份的成本那些都已经结转了怎么办啊
而且报表那些都已经报了 6月份的库存对不上 后面都对不上这样怎么办啊
你好,你怎么结转的?你不是少结转了20万吗?
就是产成品少了 生产成本也少了
但是如果我这个月把6月的补录进去 对前面利润成本有什么影响没有哦
那我产成品每个月的余额和报表上的也不对起了哦
你好,没有对外销售的话,不影响本年利润。