你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
老师,请问发现以前年度的进账税未抵扣,当时按发票全额已入账,我现在认证后如何把进项税分录补上再转出?
请问:自查发现,以前年度的物业费进项税额应转出,今年现在如何处理?
老师 你好,请问我们现在收到21年的专票,应该如何处理 需要做以前年度损益调整吗,进项税额正常入今年么
老师 以前年度我们有进项税不应抵扣,现在稽查出进项税转出补交增值税税款,计提稽查补交的增值税进项转出如何做分录?
税务稽查到2021年的发票有问题,要进项税转出,罚款加滞纳金,请问这个增值税如何结转,借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出,借进项税额转出贷未交增值税吗
母公司100%控股子公司。母公司有三个股东组成。各股东占比36%,34。30,占股36%的股东个人向子公司注资20万。请问这个股东像子公司的直接投资款母公司怎么做账?公司没有实收资本。可以借长期股权投资贷,其他应付款-该股东吗?
总分公司的账务处理,可以分开做账吗?还是要合并做账
小规模库存商品只有金额,没得库存明细,马上要升一般纳税人了,这个怎么处理
本月异地预缴增值税时,我按本月本项目开票价税合计额,扣减分包合同中本月给我们提供进来的发票价税合计额,就是本月应预缴的增值税额,我这么理解和填报对么?老师
老师,我们是建筑企业,属于分公司本地项目需要预缴增值税么?税率是多少呢?预缴的基数需要扣除分包合同金额吗?
老师:以前支付农民工的工资都是用备用金支付的,因为都是雇佣时间不长,有的就一两天,都没做账,累计下来也有几十万了,现在人都找不到了,这个空缺如何填补?如何做账?
老师:是不是其他债权投资,卖的时候其他综合收益转投资收益。不是买的时候转留存收益?
食堂买菜报销,没有发票银行支付,会计分录怎么做,可以税前抵扣吗?
老师,收到对方开具的发票,金属制品——铝扣板,这个发票能用吗?对方的经营范围有销售铝扣板
老师好,问一下,这样入账是不是就账实不符了,账上是折前的,实际收到是折后的了,这样不能折后税的该怎么入账
麻烦以前的增值税申报表需要更正申报吗?还是仅在现在的申报表内体现转出即可?
你好,在本期做增值税申报的时候,做进项税额转出处理就是了