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老师,收款100万,先开了20万的发票,剩余的发票可能要分好几个月开,这个怎么做分录?

2021-12-10 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 16:44

你好 收款100万,借:银行存款,贷:预收账款 开具发票,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户7901 追问 2021-12-10 16:45

预收是不用申报收入的是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-10 16:47

你好,是的,是这样的 

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你好 收款100万,借:银行存款,贷:预收账款 开具发票,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-12-10
借银行存款280 应收账款12 贷主营业务收入 应交税费,/增值税/销项税额
2021-06-07
你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500
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