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老师,请问下,我们申报印花税是以什么金额作为计税依据呢

2021-12-10 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 16:24

按照合同金额缴纳的。

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快账用户1497 追问 2021-12-10 16:28

请问哪些情况下的金额需要当做合同金额来计算呢?我们是食品贸易,每天都有很多出货,但是没有特意去签合同,都是客户来订单了就安排出货

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齐红老师 解答 2021-12-10 16:30

你好,那你需要问下你税务局的口径, 一般根据你的收入成本缴纳。

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快账用户1497 追问 2021-12-10 16:34

收入成本怎么算呢?

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齐红老师 解答 2021-12-10 16:36

你好,你的收入成本不知道吗?借银行存款贷主营业务收入,应交税费就是这个主营业务收入,这个就是收入,借主营业务成本,贷库存商品,这个金额的就是你的成本。

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快账用户1497 追问 2021-12-10 16:41

那是不是可以通过进项税额和销项税额来反算出来收入和成本呢?我们是贸易公司,没有生产,外购就是成品,不加工直接销售

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快账用户1497 追问 2021-12-10 16:42

如果可以通过销售税额和进项税额来反算的话,应该怎么计算呢

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齐红老师 解答 2021-12-10 16:44

你好,你所有的税率都是一样的吗?还有你收到的发票都是13%的吗?

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快账用户1497 追问 2021-12-10 18:24

进项和销项都是13%的票

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齐红老师 解答 2021-12-10 18:25

可以 销项税额/13% 按这个 成本的算不出来 因为你销售a可以用b的进项来抵扣

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快账用户1497 追问 2021-12-10 18:35

有进项税额,可以按进项税额/13%吗

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齐红老师 解答 2021-12-10 19:04

不可以 你看我给你举的例子

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快账用户1497 追问 2021-12-10 22:05

但是所有的进项发票不是相当于有购销关系吗?

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齐红老师 解答 2021-12-10 22:44

有 你购入a,b 但是你销售a,抵扣b的增值税 结转a的成本 如果你买来的办公用品 这个是费用,你要抵扣了增值税 这种能算吗

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快账用户1497 追问 2021-12-11 08:41

那就是说,如果进项是属于成本类的就可以算,不是的比如办公用品或者其他的就不算,是这样吗?

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齐红老师 解答 2021-12-11 09:09

你好 是的 是这么理解

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快账用户1497 追问 2021-12-11 09:10

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-12-11 09:12

不用客气 周末愉快

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按照合同金额缴纳的。
2021-12-10
你好; 比如购销 合同 的话; 印花税  =(购进金额%2B销售金额)*万分之三  
2021-12-10
你好,具体的是什么业务?
2021-01-20
您好,印花说的计税依据是合同记载的金额
2021-02-03
你好  你是季报的话。 是的 按季度 销售额来报  
2021-07-08
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