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老师,请问下,我们申报印花税是以什么金额作为计税依据呢?

2021-12-10 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 16:26

你好; 比如购销 合同 的话; 印花税  =(购进金额%2B销售金额)*万分之三  

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快账用户4350 追问 2021-12-10 16:30

外购的也算?

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齐红老师 解答 2021-12-10 16:33

你好; 是嘚。   外购也算   

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快账用户4350 追问 2021-12-10 16:37

请问什么情况下的金额要算进(购进+销售金额)?我们是食品贸易企业,每天都有很多进和出,都是按订单来,没有签合同

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齐红老师 解答 2021-12-10 16:46

你好 ;  你们食品贸易 就是根据你们实际发生的  外购 和销售      合计来 的金额来报  。  没有合同也得报的。   根据开票 的金额  和  外购开票的金额  

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快账用户4350 追问 2021-12-10 18:52

老师,我根据外购开票的税额/0.13+销售开票的税额/0.13的合计金额来计算这样对吗?

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齐红老师 解答 2021-12-10 18:54

你好 ;           是嘚。 确实没有合理的话  根据不含税来报   

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