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老师,我想咨询下,我这个月进项待抵扣发票是80万,这个月如果我开了200万的发票,下个月出还有进项发票我进行认证,12月份的下月税金只会计算11月份的税额吗,因为当月开取的发票当月不能认证是吗?

2021-12-10 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 14:51

你好;     抵扣是抵扣当月的进项税或者之前月份的进项税 。但是不能抵扣下月或者 以后月份的进项税的 

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快账用户2009 追问 2021-12-10 14:54

12月份开出的发票12月份认证不了吧,要到1月份才能认证,但是我12月份开票金额要大于我的认证金额

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齐红老师 解答 2021-12-10 14:59

你好;  是的 比如你现在12月报你11月增值税。 你可以用11月发票日期 和11月之前的发票 勾选抵扣11月销项税; 但是不能用12月发票的   

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快账用户2009 追问 2021-12-10 15:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-10 15:10

没事的;希望能帮到你   ;满意请给予评价;谢啦 

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你好;     抵扣是抵扣当月的进项税或者之前月份的进项税 。但是不能抵扣下月或者 以后月份的进项税的 
2021-12-10
 你好    你小规模 都不需要认证进项税的哦 。  你现在是一般纳税人了吗  
2021-01-12
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
不允许提前 可以推后 比如二月份的专票,你可以三月抵扣认证三月份的销售额
2020-01-20
一月份不需要转出的所属期是在一月份的话,在一月份做进项。
2023-06-26
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