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老师,请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系,但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点

2021-12-10 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 14:22

同学你好 你的问题是什么

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快账用户9440 追问 2021-12-10 14:27

就是总公司代收了 给我们们开收据,但是 是我们开票给客户 客户的不就是应收账款嘛 总公司也是我们的供应商 买进来都是有公户转款给那边的

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齐红老师 解答 2021-12-10 14:35

同学你好直接按照发票的流程来做收入成本就行了

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快账用户9440 追问 2021-12-10 14:49

我知道,但是账面平不了吖,要怎么做这个分录才能三方都平了

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齐红老师 解答 2021-12-10 14:54

不平结转损益了吗

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快账用户9440 追问 2021-12-10 14:59

就是A是总公司 是供应商 B是我们,C是B的客户 ,C是贷款买的车,但是车款贷款那边的打给了A 但是发票是B开给了C ,A给B开了收据 ,

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齐红老师 解答 2021-12-10 15:12

同学你好 A给B开发票应该 打给A也没事 做B委托C付款就行了

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快账用户9440 追问 2021-12-10 15:20

现在都有,但是现在A跟B的 账对不上了, 因为B付款的都是跟A拿货的钱 购进,取得发票借库存商品 忽略进项 贷应付账款 付款 借应付账款 贷银行存款 但是我们开票给C 做了 应收账款和库存现金 假如我们开的2万给C ,银行收款C直接打入我们公户的1 万,问前台说另外一万也收到了,然后我们做借应收账款 1万 库存现金1万 然后A跟B的应付账款对不上了

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齐红老师 解答 2021-12-10 15:30

不是有发票的吗 按照发票来做然后冲减往来

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快账用户9440 追问 2021-12-10 15:31

我们账上应付他1820190 南宁的是我们应付他1631990 差额就是收据的188200元,就是三方关系的这笔

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快账用户9440 追问 2021-12-10 15:34

但是以前我不知道是A收款了我们B开给C的款了,我做借库存现金 贷 主营业务收入 没有减少A的应付账款。现在这个怎么处理啊

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齐红老师 解答 2021-12-10 15:39

同学你好 这个直接冲减就行了

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快账用户9440 追问 2021-12-10 15:43

就是假如是这样的关系,我们的应付账款 欠他们2万,但是他们那边 我们是不欠了,我要怎么平掉我这边,现金嘛?我们账上没有现金的

就是假如是这样的关系,我们的应付账款  欠他们2万,但是他们那边  我们是不欠了,我要怎么平掉我这边,现金嘛?我们账上没有现金的
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快账用户9440 追问 2021-12-10 15:43

就那就是向法人借?法人的其他应付款 挂账很大的

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齐红老师 解答 2021-12-10 15:55

这个有钱就要赶紧还的

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快账用户9440 追问 2021-12-10 16:02

账上没钱还法人

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快账用户9440 追问 2021-12-10 16:03

是不是兜兜转转,还是转嫁到法人那里了啊?就算我现在收款了 没有平掉跟A的往来,但是现金有也是 平法人的账的

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齐红老师 解答 2021-12-10 16:10

同学你好 嗯 只要三年以内就没事

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快账用户9440 追问 2021-12-10 16:14

这样会不会导致什么科目增加啊,脑壳晕

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齐红老师 解答 2021-12-10 16:19

没事 你可以其他应收款转到实收资本去

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快账用户9440 追问 2021-12-10 16:22

是其应付款 吖?怎么变其他应收款了

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齐红老师 解答 2021-12-10 16:31

就是其他应付款 打错了

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