同学你好 你的问题是什么
企业年底没有成本票怎么办?
某企业2020年10月发生以下经济业务:请编制相关会计分录(1)收到投资者方方公司投入的货币资金200000元,专利作价400000。(2)向大大公司购进A材料3000千克,单价25元,计75000元,增值税12000元,款项尚未支付。(3)上述材料运到验收入库,材料按实际成本入账。(4)生产甲产品领用A材料2000元,领用B材料10000元;生产乙产品领用A材料3000元,领用B材料5000元;生产车间一般耗用A材料1000元;管理部门耗用B材料800元。(5)计提本月工资25000元。其中:生产甲产品的工人工资10000元,生产乙产品的工人工资10000元,车间管理人员工资1800元,厂部管理人员工资3200元。(6)从银行存款中支付本季度短期借款利息32000元,本季度前两个月已预提短期借款利息21000元。(7)职工张三报销差旅费1000元,原预借1200元,余款以现金退回。(8)计提本月固定资产折旧费5000元。其中车间生产用固定资产折旧3500元,厂部管理用固定资产折旧1500元。(9)计算并结转以上制造费用(按生产工人工资比例分配)。(10)本
[目的]实训连锁企业商品横向调拨的核算。[资料]华联连锁超市下属长江路直营店向黄河路加盟店调A商品60箱,每箱12瓶,每箱进价70元,调拨价80元,零售价92元。[要求]分别按照商品进价和零售价作出总部财务、直营店和加盟店的会计分录。
老师好,想问一下,别人给老板个人债务的顶账车入在公司名下,但公司没有作为固定资产,现在车已经卖给其他个人并开具二手车交易市场的发票了,请问这样账务和税务这怎么处理呢
大发连锁超市本月采购商品及配送情况如下:(1)采购鸟牌超能皂100箱,每箱进价42元.内部调拨价48元,零售价52元。其中60箱送到配送中心仓库,30箱直接送到A直营店,10箱送B加盟店。(2)采购天天酱油100箱,每箱进价80元,内部调拨价90元,零售价100元。其中40箱送到配送中心仓库,40箱直接送到A直营店20箱送往B加盟店。(3)上述采购商品的发票账单已经收到,商品由有关部门验收入库,账款尚未支付。(4)总部按照购货合同,全部支付上述价款。[要求]分别按照商品进价和零售价作出配送中心、门店、总部财务部门的会计分录。
9月份社保计提的时候按4462,10月份补缴的部分会计分录怎么做?
合同现金流量特征有几种
如何判断一科目后要不要带二级科目?
3、某总公司加权平均投资利润率为18%,其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目,投资额为100万元,预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目,计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量,A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目,计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量,投资中心应否接受这一投资项目?
3、某总公司加权平均投资利润率为18%,其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目,投资额为100万元,预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目,计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量,A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目,计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量,投资中心应否接受这一投资项目?
就是总公司代收了 给我们们开收据,但是 是我们开票给客户 客户的不就是应收账款嘛 总公司也是我们的供应商 买进来都是有公户转款给那边的
同学你好直接按照发票的流程来做收入成本就行了
我知道,但是账面平不了吖,要怎么做这个分录才能三方都平了
不平结转损益了吗
就是A是总公司 是供应商 B是我们,C是B的客户 ,C是贷款买的车,但是车款贷款那边的打给了A 但是发票是B开给了C ,A给B开了收据 ,
同学你好 A给B开发票应该 打给A也没事 做B委托C付款就行了
现在都有,但是现在A跟B的 账对不上了, 因为B付款的都是跟A拿货的钱 购进,取得发票借库存商品 忽略进项 贷应付账款 付款 借应付账款 贷银行存款 但是我们开票给C 做了 应收账款和库存现金 假如我们开的2万给C ,银行收款C直接打入我们公户的1 万,问前台说另外一万也收到了,然后我们做借应收账款 1万 库存现金1万 然后A跟B的应付账款对不上了
不是有发票的吗 按照发票来做然后冲减往来
我们账上应付他1820190 南宁的是我们应付他1631990 差额就是收据的188200元,就是三方关系的这笔
但是以前我不知道是A收款了我们B开给C的款了,我做借库存现金 贷 主营业务收入 没有减少A的应付账款。现在这个怎么处理啊
同学你好 这个直接冲减就行了
就是假如是这样的关系,我们的应付账款 欠他们2万,但是他们那边 我们是不欠了,我要怎么平掉我这边,现金嘛?我们账上没有现金的
就那就是向法人借?法人的其他应付款 挂账很大的
这个有钱就要赶紧还的
账上没钱还法人
是不是兜兜转转,还是转嫁到法人那里了啊?就算我现在收款了 没有平掉跟A的往来,但是现金有也是 平法人的账的
同学你好 嗯 只要三年以内就没事
这样会不会导致什么科目增加啊,脑壳晕
没事 你可以其他应收款转到实收资本去
是其应付款 吖?怎么变其他应收款了
就是其他应付款 打错了