你好,借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
老师,我想问一下, 1,我们公司自己买车船税是 借:税金及附加 贷:应交税 需要计提吗? 2 ,车船税在保险发票的备注里是 借:管理费用-保险 借:管理费用-车船(还是借:税金及附加) 贷:应付(车船也是贷应付吗?)
我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
保险代收了300元车船税、我直接借:税金及附加-车船税。 贷:应付账款、这样可以吗
公司销售部买了两辆车的保险,总计24192.4元,含车船税257.6元。 记账 借:销售费用-车辆保险费23934.8 税金及附加-车船税257.6 贷:银行存款24192.4 请问这样可以吗?
老师好,我们工资从上级单位转到现在的公司,1月份从现在公司发的工资,那么这个月申报个税是不是就要从现在的公司申报?
你好老师,请问购进货物时没有通过应交税费—待认证科目,直接进入了应交税—增值税—进项税额科目。这种当期进项35600大于销项29560,不交增值税,认证进项发票的金额29800,认证进项发票时,账务处理还需要做什么吗?还是就是正常勾选认证申报。账务上就不需要再做别的分录了呢?
老师,我报个税的时候在人员采集里添加了一个人,入职日期写的是2025年1月1日,然后,我去报1月份的个税的时候,没有报他的,因为1月份还没有发放他的工资,怎么系统不让报送
老师,一般纳税人个人名义从税局代开的普通发票,我可以再以13%税率开出去专用发票吗
老师好!想问一下年底增值税怎么结转,公司进项税比销项税大,分录都有哪些,请老师给分别列出来吧!多谢了吗
专票 开米面油可以抵扣吗老师
老师,我们是一家新开几个月的诊所,有人做外账,现在老板说要把内账完善,那我们这种情况是从几个月刚筹备期开始还是从现在开始做呢?
老师们:新年好呀! 杭州市一般纳税人工智能性质的单位, 业务人员的火车电子专票,可以抵扣增值税吗?
老师为药店零售购入的扫码枪几百元是计入销售费用还是管理费用?
老师,我就是添加了一个人员2025年1月份入职的,然后我去报一月份的个税,应该这个人还没有发工资,那我没有写他的工资,但是系统不让申报,这种怎么办