你好 借银行存款 贷 其他应付款
老师好,公司有两个员工离职了,7月社保基数调整,然后给离职员工补交了两个月的调整数,但是7月工资又没有这两个人,请问个税该如何申报呢,这个补交的社保要如何做账呢
老师,社保基数调整从离职员工处补收社保怎么做账
因为社保缴费基数调整,基数调整补收个人部分未从个人工资扣除,然后员工离职了,现在有余额,该如何调整账务
老师,请问下每年社保基数调整的补社保基数差这种,在基数调整金额还没出来时离职人员的社保个人承担部分应该怎么扣
社保基数调整,需要补交差额,离职员工的怎么处理?
施工安装的单位,购买的焊接设备和弯管机计入什么科目?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
为什么是其他应付
因为你以后需要支付出去
那还没有收到的借:其他应收贷:应付职工薪酬-社保
这样可以不
你收到的时候才做账
我确定是可以追回来的,因为这个是调整在11月,离职员工12月转回
那我11月这样做,12月直接冲了其他应收不可以吗
你好,那样也是可以的