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在申报增值税时填了抵减税控系统技术服务费,怎么应交税额没有少呢?

2021-12-10 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 08:59

主表23栏应纳税减征额没有填写吧?

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快账用户7828 追问 2021-12-10 09:01

是没有数据,需要自己填写吗?

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齐红老师 解答 2021-12-10 09:01

把自己手动填写进去的。

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快账用户7828 追问 2021-12-10 09:04

那这个表中期末余额是显示0对吗?我手动填写了本期实际抵减税额

那这个表中期末余额是显示0对吗?我手动填写了本期实际抵减税额
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齐红老师 解答 2021-12-10 09:06

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户7828 追问 2021-12-10 09:11

主表应纳税额减增额填了保存没有保存起,是否要先填这个表,增值税减免申报明细表

主表应纳税额减增额填了保存没有保存起,是否要先填这个表,增值税减免申报明细表
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齐红老师 解答 2021-12-10 09:12

好,需要填写到和附表四是一样填写的。

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快账用户7828 追问 2021-12-10 09:15

前面这个我需要选哪个?

前面这个我需要选哪个?
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齐红老师 解答 2021-12-10 09:15

选择9914的只一个减免性质。

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