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请问,员工11月27日用自己钱垫付280元增值税税控系统服务费,还没报销,这一般是放在11月申报时填写这280的技术服务费抵减呢还是放在下月12月份她报销后再申报这280的抵减呢?

2020-11-27 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 10:53

你好,你账上要先反映这个购买情况

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快账用户2725 追问 2020-11-27 10:58

怎么写分录?你意思先写这个购买分录,下月在申报吗?

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齐红老师 解答 2020-11-27 11:11

借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 你本月要有需要缴纳的税金才可以的扣减的

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你好。两个月都可以的,建议在11月份
2020-11-27
你好,你账上要先反映这个购买情况
2020-11-27
本月发生就填写,但是本期抵扣那里不填写
2020-12-10
1,这样做对的。2,可以现在填上去的
2021-07-08
可以的,可以全额抵减增值税 借:应交税费—应交增值税—减免税 440 贷:管理费用 440 可以做到9月的 只要填增值税附表四和减免申报明细的
2020-10-10
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