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你好,我是财务部的,现在要发文给各部门配合年终结转,要提前把各项工作做好,如进项发票要本月25日前走完报销流程付款,请问有模板说明吗

2021-12-09 23:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-10 06:15

【关于财务年终报销、结账有关事宜的通知】http://www.wfmc.edu.cn/_t2/2020/1210/c14a77756/page.htm 你可以参考一下

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【关于财务年终报销、结账有关事宜的通知】http://www.wfmc.edu.cn/_t2/2020/1210/c14a77756/page.htm 你可以参考一下
2021-12-10
朋友您好,1.甲方结算是 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税,这里跟我们成本无关的, 实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 ,月度结束我们统好账上的工程施工,要给项目部的,他们就能看出有多少差异(实际和财务账上) 2.出纳只是付款,会计做账,往来科目余额月末要统计分析,然后发给各相关部门确认催发票
2024-06-13
您好,这个是全部的吗
2023-06-14
您好,这个是分析吗还是
2023-06-14
借应付账款,贷在建工程,借在建工程,贷固定资产,然后再做发票的 借固定资产贷应付账款 然后之前折旧有差异的,借累计折旧,贷以前年度损益调整,或者是做这个相反的,然后在当月的折旧,正常折旧就可以了,当月的折旧可以正常抵扣 五年以内的可以,五年以前的就不能抵扣了
2023-06-14
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