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老师请问下.供应商给我们的返利238875元直接冲我们下次订货的应付账款.老师请问下我们怎么做账呢?

2021-12-09 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 17:10

借预付账款贷营业外收入

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快账用户5996 追问 2021-12-09 17:14

老师请问下我这样做可以吗?

老师请问下我这样做可以吗?
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快账用户5996 追问 2021-12-09 17:16

我这个是内帐

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快账用户5996 追问 2021-12-09 17:18

老师?请问可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-09 17:19

你好 可以的 可以的

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借预付账款贷营业外收入
2021-12-09
这个返利的话是供应商给你开红字,你这边直接冲减你的成本处理。
2021-07-12
同学你好!这个的话 借:应付账款       贷:库存商品           应交税费-应交增值税-进项税转出
2021-03-31
由于返现,实际付款是95元。按95元做采购分录。
2021-01-15
你单位给他反工的是吗 返工支出借应收款贷银存,支付货款借银存贷应收账款
2019-08-09
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