您好,冲销重新开具正确的呢
你好,老师,如果先暂估开票了,但开了后收回的进项与暂估开出的有部分货票不一致,那要如何处理?
老师,就是我们公司这个月做的项目,就是我们先开票出去了,但是成本票没进来,我们就先暂估成本,但是我们不确定进账票来的时候是多少,那如果暂估多了或者少了,到时候帐务上怎么处理?
你好,老师,如果暂估开了票,最后发觉没进项回来,那我们有那方面风险?还有我们是要完税,亏了是那部分?怎样算?
老师,请问购进货物己收货己付款,但购进发票未开,如果按不含税做暂估入库,那入库金额与己付款金额的差额如何做分录了?如按含税金额做暂估入库,那销售结转成本时,成本不就虚高了吗?该如何做分录了?
请问,比如我这个月估计可能开一百来万发票,进项也1百多万,存货有暂估的,我把这百来万进项全冲掉暂估了,可能还不够,那如何估算还要开多少进项进来呢?我不想老是账上挂着个暂估,
现有现金+货+应收账款+应付账款=投资款+货款+利润成立吗
、2×24年6月17日,甲公司销售A、B、C三种商品 请教一下,非常感谢!给乙公司,并签订一份销售合同,售价总额1000万元。已知,如果单独销售A、B、C三种商品,其价格分别为200万元、300万元、500万元。根据以往惯例,甲公司经常以组合方式销售B、C产品,组合价为600万元;A产品经常以200万元的价格出售。不考虑其他因素,甲公司该批合同中C产品应分摊的交易价格为( )万元。
老师,核定的85000,是含税还是不含税的呢?
老师,你好,我们是电商企业,平台会因为售后罚款,这个罚款对方也没给我们开票,开了电子收据,我走到营业外支出,这个是不是得在汇算清缴得时候调增?
公司购入空调属于管理费用吗?还是固定资产?
老师,那如果是25年2月收工伤金2000误冲了管理费用工资,现在25年4月要改到其他应收款,但是税务那块2月应该已经按当时的费用申报过了,而且3月出了季报,这种情况下我4月调整改正可以直接借:管理费用工资2000,贷:其他应收款2000吗
公司买的新能源汽车,免征购置税了,还能抵进项税吗
老师是一般纳税人,有销项,以前帐上还留底了很多进项,月末还需要结转增值税吗
请问每月应发收入35000元,社保打个比方个人部分是3000,请问这个第二个月的个税怎样计算?
资产负债率怎么计算呢?
那如果对方已认证了,又不会退回给我们,那如何处理?
您好,这个还是需要和对方协商的呢,没有其他办法的呢
那暂估开了,没有进项的那部分,能我家就完税了来解决吗?
您好,销售和开发票的内容需要一致。但是缴纳了税款,情节就不算严重了
例如:我出货给对方是A,B, 暂估开是A,B,W但回收到进项是B,C,那A就是要完税?C又如何处理?
只是商品名称不一样吗?但是物品已经销售了,对吗?
有可能是完全不同大类,物品已销
那不行,涉及到虚开发票了的呢,还是需要退回发票重新开具