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老师您好,请问收到这样的发票怎么做会计分录

老师您好,请问收到这样的发票怎么做会计分录
2021-12-09 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 13:59

同学,你好 借:库存商品 预付账款 贷:银行存款82000

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快账用户8410 追问 2021-12-09 14:10

还是没太明白,这样账上不是有个预付款余额了吗?公司是一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-12-09 14:12

同学,你好 你发票不是5万多,还有其他发票没来

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快账用户8410 追问 2021-12-09 14:13

其他发票已经确定收不到了

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齐红老师 解答 2021-12-09 14:14

同学,你好 那预付账款变成营业外支出

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快账用户8410 追问 2021-12-09 14:33

老师不好意思,还是没太明白,按照您说的我还是没法做平,我付出去的钱是82000元,实际收到的货价值也是82000,但是在开票金额上就有负数这部分的差额,一般纳税人,老师能清楚的给我列个分录吗

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齐红老师 解答 2021-12-09 14:35

同学,你好 你这样按照82000做 借:库存商品 应交税费 贷:银行存款82000 然后年末汇算清缴,纳税调整

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快账用户8410 追问 2021-12-09 14:49

老师您看这样可以吗

老师您看这样可以吗
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齐红老师 解答 2021-12-09 14:52

同学,你好 嗯嗯,可以的

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同学,你好 借:库存商品 预付账款 贷:银行存款82000
2021-12-09
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