借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-工资 应交个税 其他应付款-社保、公积金 实际发放工资时: 借:其他应付款-工资 贷:银行存款
月末工资社保公积金计提到下月初实际发放的账务处理怎么做
关于计提工资 社保 公积金 个税的会计处理 实际发放又怎么处理
老师好,不是公司员工,社保,个税,公积金公司全部缴纳,不存在往来,不发工资,账务怎么处理?
老师好,公司缴纳个人个税,社保,公积金。实际不发工资。挂账的实发工资怎么账务处理?
老师好,我想问下公户提取现金发放工资,这部分是代缴社保个税人员的工资,实际不发放,账务怎么处理?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
实际工资不发放,
工资以后也不发了吗?
对,实际上就是公司承担社保,个税,公积金,不发放工资
实际发放工资时: 借:其他应付款-工资 贷:管理费用或营业外收入
实际上就是公司承担社保,个税,公积金,不发放工资,那就直接 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交个税 其他应付款-社保、公积金
老师,薪金所得已经申报,工资肯定是有体现的啊,怎么处理?
实发实际为零,但你申报了金额,又不发给员工,那就只能计营业外收入了。 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-工资 应交个税 其他应付款-社保、公积金 实际发放工资时: 借:其他应付款-工资 贷:银行存款 借:其他应付款-工资 贷:管理费用或营业外收入
如果发放,是不是只能发申报本人?可以打款到其他人吗?
你这种属于操作税务风险很大