咨询
Q

老师,现在发现往月有分录错了 原:借:销售费用-其他 库存商品 贷:其他应付款 我这样更正可以吗? 摘要:订正XX月XX日X号凭证,科目错了 借:其他应付款(红字) 贷:库存现金

2021-12-09 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 10:22

你好 ;你这个实际是什么业务的 ; 描述下 才能判断怎么来红冲。 你红冲 是否正确 

头像
快账用户2019 追问 2021-12-09 10:24

就是有三张发票,一张仓储费,两张进项票,款都已经付了

头像
齐红老师 解答 2021-12-09 10:31

你好;   意思实际是  现金支付了。 你还挂其他应付款去了 。 那你  直接做    借:其他应付款(正数 ) 贷:库存现金正数  就行了。 你做负数不对  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×