您好,需要开票,如果抵扣过进项税额那开票税率就是13%
您好老师,请问一个一般纳税人的单位车不用了卖给个人需要开发票吗?税率是多少?谢谢老师
老师您好!请问个人开具租赁发票需要缴纳哪些税,税率各是多少?谢谢
您好老师,请问单位一般纳税人户购进车辆,用了两年不用了,现在卖出去了,卖给个人,还需要开发票吗?我直接说吧,想用进项发票,但不想开具销项发票,可以吗?之前听一个朋友说,她就是这么操作的,求解谢谢老师
我单位一般纳税人,绿化施工,要求对方给我们开具多少税率发票。谢谢老师
请问老师,一般纳税人开化肥的发票税率是多少?谢谢
新公司成立不久,有8个股东,其中一个股东没有认缴股本,新股东来补交这个股本,只转让个名字,这样要交税吗?求答案
13.A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件,单价10元。该批商品的实际成本是800000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
13.A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件,单价10元。该批商品的实际成本是800000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱,不是你给我讲的吗?我想问一下,这个在建工程是哪里来的?9000块钱是怎么算的?
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克老师,这个在建工程是哪来的9000是怎么算的
收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元。老师,这个不是通过企业网银支付吗?为什么没有银行存款
根据题目算出来的借:应收账款203400,贷:主营业务收入180000,应交税费-应交增值税(销项税额)23400那么。借:主营业务成本,贷:库存现金的数额是多少
4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元老师这里面不是还有个税费吗不算吗?
甲企业为增值税,一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品2万件,每件商品的标价为10元,不含增值税,由于是成批销售假期,为购货方提供了10%的商业折扣。商品已经发出款项尚未收到。
甲企业为增值税,一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品20000件,每件商品的标价为10元(不含增值税),由于由于是成批销售,甲企业为购货方提供10%的商业折扣,商品已经发出,款项尚未收到。借:主营业务成本贷:库存现金数怎么算
这样老师我捋捋,一般纳税人户 1现在买车挂单位账上,收到专票,可以抵扣13税点 2后期不想要了卖给个人需要开具13的税点是不是?但是单位不是二手车如何开具发票呢?
这个卖车的发票,你是自己可以在开票软件上面开的。
老师,如果我已经抵扣了13的进项税,那么我卖车的时候就必须在自己单位的金税盘开具13的销项发票卖车是不是?谢谢老师
对,没错儿,因为你已经抵扣了,就只能开13%税率的发票。
前期我已经抵扣了,后期我不想开具发票不能过户吗?个人卖个人的好像都没有开具发票啊?谢谢老师
单位的话,你不开发票肯定是不能过户的。
而且就算你不过不开发票,车辆过户了,该交税也得交税。
听说单位买车前期挂单位,后期过个个人,可以偷税漏税,是不是这样老师,还是说逃不掉。我哪个环节理解错了?谢谢老师
肯定得需要纳税呀,你单位车辆销售了,你不交税吗?你不交税就是偷税漏税吗?
我打听过户了,没有多少费用,现在就纠结用不用单位给个人开具发票这个问题,因为过户费很少。
你正常来说,你把车卖给个人了,你不开发票的话,也是你属于单位的销售。
不然的话,你把这个进项税额抵扣,没有销项税额,国家不就吃亏吗?
可不可以不开票就过户,偷偷过户,谢谢老师
可以呀,那你这种就别被查到,查到的话就后果就企业自己承担呗。
自己开具发票,但是营业执照没有卖车,不是超范围了吗?谢谢老师
没事,这种正常开票没关系的
那老师,半年以后过户行不行这样可以贬值或者报废,少开具发票,谢谢老师,或者说这样操作过户最低多久最合理,谢谢老师
这个什么时候过户的话,你们自己协商就行啊。