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老师,我们11月购买用于生产产品上的零件,货先到发票没开,现在车间每天都有领用,领用单四十多张,但是之前的买的没有暂估入库,我现在怎么做账怎么处理

2021-12-08 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 19:54

你好,现在可以补暂估入库

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快账用户3663 追问 2021-12-08 19:55

那我比如现在盘点了数据只有5个,之前10个,我先暂估入库,领用5个,这样可以不

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快账用户3663 追问 2021-12-08 19:56

把现在实盘数和之前送货单数字相差额做领用处理可以不

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快账用户3663 追问 2021-12-08 20:26

老师我发的你看这样处理可以不

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齐红老师 解答 2021-12-08 20:40

你好,这样处理可以的呢

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你好,现在可以补暂估入库
2021-12-08
你好,就用盘点数做期初数就好,但后结要分清是盘点之前的业务后盘点之后的业务,只处理盘点之后的业务。
2021-12-08
同学你好 这个直接做就行了 计入原材料然后领用 借生产成本制造费用 贷原材料
2021-12-23
你好,你直接贴到你做账后面,前面不是已经做账了吗
2021-10-21
去盘库存,按实际商品数量补计提。借:库存商品贷:预付账款
2022-07-07
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