同学你好!这是哪里有疑问?
(一)某股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2×18年发生如下固定资产业务:1、购入两台需要安装的生产设备,发票上注明设备价款50 000元,应交增值税 6 500元,支付的场地整理费、装卸费等合计1 000元。设备直接投入安装,支付安装费1 200元。上述款项企业已用银行存款支付。该设备预计使用10年,预计净残值2 200元,采用年限平均法计提折旧。将一台不需用设备出售,出售的价款为500 000元,应交增值税65 000元,开具增值税专用发票。出售设备原始价值为530 000元,累计折旧40 000元,发清理费用1 000元。 要求:编制以下会计分录,需要计算的要列出计算过程。购买设备投入安装支付安装费安装完毕每月计提折旧出售不需要设备时转入清理发生清理费用收到出售价款结转出售净损益
4.练习固定资产增减业务的核算方法。根据业务编制会计分录。 (1)购入需要安装的生产用M设备一台,买价80000元,增值税进项税额13600元,包装费和运输费共计1400元,款项已通过银行存款支付。 (2)委托某安装公司技术人员进行M设备安装,发生安装费2000元,调试费1200元。款项通过银行支付完毕。设备安装完毕并交付使用。 (3)购入不需要安装生产设备一台,买价50000元,增值税进项税额8500元,包装费500元,运输费1000元,款项已通过银行支付。设备交付使用。 (4)收到投资者投入设备两台,经评估确认其价值为800000元。 (5)将不需用的设备一台出售给A公司,设备原值200000元,累计折旧80000元。清理过程中消耗原材料8000元,用银行存款支付清理费1200元。出售设备收到价款160000元。 (6)在财产清查中发现盘亏设备一台。其原始价值为50000元,累计折旧25000元。 5.练习固定资产折旧的计算。 某公司拥有设备一台,原值200000元,预计净残值率4%,预计使用寿命5年。 (1)用年限平均法计算每年应提折旧。 (2)用年数总和法计算每年应提折旧。 (
(三)练习固定资产增减业务的会计核算 1) 购入不需要安装的设备一台,买价50000元,增值税6500元,包装费500元,运输费1000元,款项已支付,设备已交付使用。 2) 购入需要安装的M设备一台,买价80000元,增值税10400元,包装运输费合计1400元,款项已支付,设备投入安装。 3) 委托安装公司对M设备进行安装,发生安装费2000元,调试费1200元,款项已支付。 4) M设备安装完毕并交付使用,结转其实际成本。 5) 收到投资者投入设备,双方确认其价值为800 000元。 6) 将一台不需要的设备出售,其原始价值200000元,已计提折旧80000元,现转入清理。 7) 设备出售清理过程中,消耗原材料8000元,其他清理费用1200元。 8) 出售上述设备收到含税价款160000元(适用税率13%),已存入银行。 9) 出售设备清理结束,结转公司当期资产处置损益。
亚太公司本月(2020年10月)发生下列固定资产购置业务:(1)购入生产用不需要安装的设备一台,买价300000元,增值税39000元,运杂费3500元,保险费1200元。全部款项已用银行存款支付,设备投入使用。(2)购入生产用需要安装的乙设备一台,买价450000元,增值税58500元,运杂费等3000元。款项已用银行存款支付。(3)进行上述需要安装设备的安装,耗用材料3400元,用银行存款支付安装公司安装费4100元。(假设工程耗用的原材料不考虑增值税。)(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本。要求:根据运用借贷记账法编制会计分录,并标明必要的明细科目,增值税税率为13%。
亚太公司本月(2020年10月)发生下列固定资产购置业务:(1)购入生产用不需要安装的设备一台,买价300000元,增值税39000元,运杂费3500元,保险费1200元。全部款项已用银行存款支付,设备投入使用。(2)购入生产用需要安装的乙设备一台,买价450000元,增值税58500元,运杂费等3000元。款项已用银行存款支付。(3)进行上述需要安装设备的安装,耗用材料3400元,用银行存款支付安装公司安装费4100元。(假设工程耗用的原材料不考虑增值税。)(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本。要求:根据运用借贷记账法编制会计分录,并标明必要的明细科目,增值税税率为13%。
老师,对方欠我四万七,他给了我现金,现在多放让我开票,请问这个账怎么弄。我这边是一般纳税
3月账上暂估成本,借 主营业务成本 贷 银行存款 这个月拿到发票了,可以直接放在3月的凭证后面吗?
老师好 请问发票额度申请怎么进行呢?想要开发票 额度差了500块
辛苦图片这个老师说下谢谢
朴老师在吗?你说卖配件的商贸公司的领导让库管和有的采购买东西,让买的人先垫付,然后让他们开发票,等发票回来再对公转给客户,再让客户转给垫付的人,你说企业这么做合理吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师 你好 需要从公司提现9万有啥办法吗?
老师 你好 需要开发票9万多出去但是没有进来的票怎么做账啊
老师,个体户怎么在电子税务局查看征收方式,有流程吗
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
第8,第九题
1 借固定资产50000+500+1000 应交税费-应交增值税(进项税额)6500 贷银行存款51500+6500 2 借在建工程81400 应交税费应交增值税(进项税额)10400 贷银行存款91800 3 借在建工程3200 贷银行存款3200 4 借固定资产84600 贷在建工程84600 5 借固定资产800000 贷实收资本800000 如考虑增值税则 借固定资产800000 应交税费-应交增值税(进项税额)104000 贷实收资本904000 6 借固定资产清理120000 累计折旧80000 贷固定资产200000 7 借固定资产清理9200 贷银行存款9200 8 借银行存款160000 贷固定资产清理141592.92 应交税费-应交增值税(销项税额)18407.08 9 借固定资产清理12392.92 贷资产处置损益12392.92
非常感谢!
不客气,很高兴能帮到你