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1.11月8日,发生广告费 80.000 元,以支票支付。 2.11月30日,销售部 11 月份共发生费用220.000 元,共中:销销售人员配的 100.000元 销售部专用办公设备折日费 50.000 元,业务费 70.000 元(以银行存款支付)。 3. 11月15日,某公司销售产品一批,发生运输费 5.000 元。装卸我2.000 元,均以支聚 支付。 4.以银行存款支付银行手续费 120元。 5、企业生产车问发生的办公费,差旅费季 25,000 元,均以现金支付。 6、企业发生业务招待贵 50.000 元,以银行存款支付。 7,企业行政部门8月份共发生费用224.000 元,其中:行政人员新的 150.000元.办公设 备折旧贵 45.000元,基旅费 21.000元(以现金支付),水电费8.000 元(以支票支付)

2021-12-07 11:30
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2021-12-07 11:32

同学你好 1; 借,销售费用 贷,银行存款 2; 借,销售费用220000 贷,应付职工薪酬100000 贷,累计折旧50000 贷,银行存款70000 3; 借,销售费用7000 贷,银行存款7000 4; 借,财务费用120 贷,银行存款120 5; 借,制造费用25000 贷,库存现金25000 6; 借,管理费用50000 贷,银行存款50000 7; 借,管理费用224000 贷,应付职工薪酬150000 贷,累计折旧45000 贷,库存现金21000 贷,银行存款8000

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同学你好 1; 借,销售费用 贷,银行存款 2; 借,销售费用220000 贷,应付职工薪酬100000 贷,累计折旧50000 贷,银行存款70000 3; 借,销售费用7000 贷,银行存款7000 4; 借,财务费用120 贷,银行存款120 5; 借,制造费用25000 贷,库存现金25000 6; 借,管理费用50000 贷,银行存款50000 7; 借,管理费用224000 贷,应付职工薪酬150000 贷,累计折旧45000 贷,库存现金21000 贷,银行存款8000
2021-12-07
借销售费用工资6万, 销售费用折旧费4万, 销售费用招待费2万, 贷银行存款12万。
2024-06-27
你好 (1)11月1日,该公司以转账支票支付产品广告费35000元,取得增值税专用发票,增值税税率为6%。 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)11月2日,该公司为销售该A产品,以银行存款支付产品运输费,取得增值税专用发票注明价款用8 500元,增值税税率为9%。 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (3)11月4日,以现金支付专设销售机构办公费1000元。 借:销售费用 ,贷:库存现金 (4)11月7日,公司行政管理部门张三出差后前来报销出差费用2 360元,原借支差旅费2000元,差额以现金支付。 借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金 (5)11月20日,计提本月公司管理部门人员工资85 000元,专设销售机构人员工资45 000元。 借:管理费用,销售费用,贷;应付职工薪酬 (6)11月25日,支付银行承兑汇票手续费180元。 借:财务费用,贷:银行存款 (7)11月30日,以银行存款支付本月中国工商银行短期借款利息9200元。 借:财务费用,贷:银行存款 (8)11月30日,以银行存款3200元支付印花税款。 借:税金及附加,贷:银行存款
2022-12-15
你好,同学 借:管理费用150000 贷:应付职工薪酬150000 借:管理费用40000×30=1200000 贷:累计折旧1200000 借:管理费用5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 贷:银行存款5650
2024-06-05
1借管理费用500 贷银行存款500
2022-10-06
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